你好,请问是开全电发票吗?
老师。小规模纳税人季度报税 电子税务局上需要抄税么?还是只要开票系统上报汇总成功报税就可以了?
老师,我们是新公司,用的数电票,在电子税务局开具的发票还需要抄税吗
老师,这个月在电子税务局的全电发票冲红了上月的发票,那冲完了还要开具正确的,是直接用蓝字开具了吗?
你好 老师 现在电子发票了 要是其中一张蓝字发票开错了 是不是得开个红冲发票 这样的话 蓝字发票收票方电子税务局还能看到么?
老师,青岛电子税务局中的开具蓝字发票也需要抄税上报汇总吗?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
对的全电发票,需要抄税上报汇总吗?
您好,这个是不需要的哈。