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业务 16:2022年11 月 9 日,公司支付 2022 年 11 月 1 日到 2023 年 10 月 31 日房租,全年租金2.4 万,12月取得 5%的专票一张,税款为 1200 元,银行存款支付。 1,支付款项时 借:其他应收款-阳光物业 25200 贷:银行存款-工商银行 25200 2,摊销11月租金时 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-阳光物业 2000 3,12月取得发票时的分录要怎么写

2023-07-27 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-27 16:26

等下我看一下回你 等下 

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齐红老师 解答 2023-07-27 16:27

咱是一般纳税人不  

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快账用户8593 追问 2023-07-27 16:28

是一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-07-27 16:41

取得发票无票的摊销红冲再摊销 借:管理费用-房租负数  贷:其他应收款-阳光物业 2000负数  借管理费用,一个月的金额 进项   1200  贷贷:其他应收款-阳光物业   后面每个月正常摊销  借:管理费用-房租 贷:其他应收款-阳光物业 

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快账用户8593 追问 2023-07-27 17:05

但是这样不是少了11月的摊销吗

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齐红老师 解答 2023-07-27 17:12

我给你写的摊销的第1笔分录就是11月份的。

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齐红老师 解答 2023-07-27 17:12

我上面不是写了吗?把那个红冲,然后再写摊销的。

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2024-04-02
你好,稍等一会回复
2023-02-15
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