同学您好,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师,我们是商贸企业,账上有虚库存,怎么处理为好
老师 我们是商贸公司 进货的时候厂家开票是开大类名称 我们销售的时候客户要求我们开具到具体的商贸名称 就出现库存不匹配 这种要怎么处理
老师你好,我们是外贸企业,供应商给我们开的发票把我们公司的名称少写了一个写,税号没有问题,现在税也已经退了,应该怎么处理呢?
老师库存大,购进50台车,销售给个人没有开发票,库存大我们是商贸公司这个怎么处理呀!
你好,请问商贸企业我们销售方,销售发票已经开出去了,现在又退货给我们公司,那这个退货发票要怎么处理
老师,关联公司间存货调拨如何挂账
老师你好,我是小微企业季报,我第一次申报,问一下我在电子税务局里报利润表是报4-6月的,还是1-6月的。
收到发票后就是库存商品增多是吧
老师 一般纳税人 转出未交增值税 它一直显示借方余额吗?
个税零申报怎么操作的,祥细一点的步骤
老师,请问外请劳务工他们每天的业务是500元一天,总共做了三天,请问能每天每人写一张收据,我们直接付现给他们吗?这个允许税前扣除否
老师,工程施工有余额,是填在资产负债表的工程物资那一栏吗?
老师,上手把5月份的银行流水做到4月份的账本里去了,我取期初书的时候要怎么调整?
老师好,A公司投资了B公司,持股90%,但是实缴出资是A公司法人以个人名义出资的,现在想要注销A公司,需要先从B公司退出嘛
老师,有个客户说好了不要发票,我们按未开票收入已经记账报税了,过了好几个月又让开票了,这个税务方面怎么处理啊,分录怎么做啊
一般收多票就冲多少
老师,是直播卖货,给对方只付了70%的款,对方开给我们70%的票,但是库存是全款,我们库存系统录入进去后台直接就传单做账平台了
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以
没太明白老师
收款按实际,借:银行存款,贷:预收账款
收货按实际,:借:库存商品,贷:预收账款
收货按实际,:借:库存商品,贷:预付账款冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
后期30%的那些票就开进来了
同学您好,还是一样的据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
这个没有比例限制的,月底有没有开票的就重新暂估,次月冲回,有多少发票记多少发票
后台库存这块怎么处理
同学您好,有多少据实入库,开票与库存没有关系,与应付款和税款相关
老师,我们现在用的是管家婆的软件,他的进销存平台输进去,就自动制单了
同学您好,软件制单是会计定义的