您好!借营业外支出 ,销售费用,应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

老师您好,公司国外有个项目现场,从国内邮寄一些工具过去,快递费花了一万多,是物流公司收取的费用,请问快递费计入什么快递科目好一些?还是直接做在主营业务成本中,算是那个项目产生的成本
老师,公司要注销,很多往来款,有些往来直接做收入了,有些往来做成本了,有些往来是借款,现在我们老板的意思是不想交一分钱的税,然后就让别的公司开发票过来,抵扣掉所有的税,老师怎么搞啊
老师,公司有几样商品成本两万多,卖的不好快过期了,老板低于成本处理了一些,送人一些,还有一些过期后扔了,怎么做账啊
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
您好~老师!我想请问下,我们酒店前台进了一些小商品,前台卖的,一千三百多,供应商写了一张送货单,还有开了发票,我直接就入成本了,这种我们要写入库单吗?我不做库存商品,因为这东西卖得很快,金额也不多,就直接计入成本了,这样可以吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
金额按什么入账啊,附什么样的票据
你好!不知道你到底扔了多少,送了多少啊。
老师低于成本卖的那些,按实际收到的金额入账吗 比如成本是2万,处理收到1万 借现金1万,贷主人也有收入1万÷1.13,贷。应交税费应交增值税 结转成本还是按2万结转
你好!对的,就是这样了
这种凭证背后付什么样的票据
你好!收钱的,有收据和送货单就好 送人的,有出库单。 丢掉的,自己做个出库单
好的谢谢老师
你好!不用客气的了