你好 是的 自己提前计算出来 在发放
老师,7月发放6月份的工资,但是7月申报个税是按5月的工资表报税吗?
个税税款所属期是发放工资的月份吗,比如5月份工资6月份发放,7月份申报的是6发放的工资
老师,7月发6月的工资,申报个税的时候,6月工资的个税是扣减5月的个税吗
老师,7月份申报6月的税,6月发放5月的工资,那是要7月才扣5月的个税吗。但是在发放5月的工资不是要扣减个税后再发吗
7月申报6月发放的5月份工资,如果6月未发放工资,工资拖延1个月发,那7月申报个税怎么申报
老师,请问我是农业合作社,是种玉米的,租农民的土地,我再把玉米卖给一个工厂,农业合作社需要交啥税
老师您好/:coffee,现在一般纳税人的所得税税率是多少啊?
老师这个月把账结了后,看到留抵了,但是连着好几个月留抵税务整天找,这种情况怎么处理
我7月开蓝字100台,红冲20台,8月红冲掉上月的80台,再开票7.8月的蓝字200台,再红冲50台(含上月的20台),我多冲了吗
@朴老师,我们要给对方付款,我们没有开通银行,可以现金直接存入他们的账户么?还是需要他们在他们的开户行进行?
@朴老师,刚成立的公司,我们是股东,需要投资款项但是银行没有开通,可以现金投资么? 我们把现金给他们.
老师,甲公司购买乙公司的材料,并开具了材料专用发票,乙公司注销了,基本账户也注销了,乙公司可以委托丙公司收款吗?
老师您好,企业征信报告在哪里下载?谢谢老师
销售35k箱变防砸装置税收编码是多少
您好,汇算清缴时a105080表第29行怎么填写?是只填当年新增固定资产一次性扣除的,还是所有年度享受过一次性扣除的固定资产(以前年度享受过一次性扣除后面要每年调增)?
就是要在发放工资的时候提前算出来,扣减个税后再发放工资,不要考虑后面报税的问题再扣减个税,是这个意思吧
是的,是这个意思的。
好的,谢谢老师
还有就是发票未到,材料已经领用生产,结转成本了,次月收到发票冲销暂估,再重新按发票去入账。然后就是在上月暂估的时候金额跟收到发票的不一样,但又已经结转成本了,这个要怎么处理呢
那就全部红冲之前的从暂估入库到生产领用到结转成本,然后再重新做发票的。
全部红冲,在收到发票的这个月再做生产领料结转成本吗,这样做会不会影响当月的报销呢
因为是上月确认的收入嘛,在收到发票全部红冲再重新入账,这样不会影响吗
有差额影响,当月 只影响差额的那一部分
老师,那这个全部红冲,是在收到发票的这个月红冲再按发票入账吧,不用在上月暂估的月份做生产领料再结转成本吧
相当于还是在收到发票的这个月重新做生产领料结转成本吗
你好对的 是这么做的
像我们公司让生产负责人去采购的价值不高的材料,材料入库之后再领用,生产,给员工走报销。怎么做分录呢
借原材料 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 借生产成本贷原材料
什么情况下走周转材料或是低值易耗品呢,老师
一般小工具 器具 做周转材料