你好 是的 自己提前计算出来 在发放

老师,7月发放6月份的工资,但是7月申报个税是按5月的工资表报税吗?
个税税款所属期是发放工资的月份吗,比如5月份工资6月份发放,7月份申报的是6发放的工资
老师,7月发6月的工资,申报个税的时候,6月工资的个税是扣减5月的个税吗
老师,7月份申报6月的税,6月发放5月的工资,那是要7月才扣5月的个税吗。但是在发放5月的工资不是要扣减个税后再发吗
7月申报6月发放的5月份工资,如果6月未发放工资,工资拖延1个月发,那7月申报个税怎么申报
老师,营业执照的地址,经营范围有变更,已经拿到新的营业执照了,税务系统需要怎么操作?
老师就是我们是生产企业,也有销售原材料,但是今年想升规上企业,升规上企业销售额要达到2000万元,我们今年是达不到,然后就想找专门做增量的公司帮我们做,他们用我们的原材料来做增量,我们公司做夹层,形成代采代销的方式四流合一我不知道这个有没有风险
请清洁工商提供消毒服务2800元,需要合同吗
请问收款金额比开出发票金额少1元的会计分录
客栈(个体工商户)定额征收,3季度收入为488765.2元,应如何计算个人经营所得税?
老师请问花店\'行业这栏要选什么
老师,广宣费专票能抵扣进项对吧?
公司法人从公户借的款,会计分录是其他应收账款,贷银行存款,这个凭证有余额,之后可以用发票抵这个金额吗?
老师:我们公司对农民有青苗赔偿,这种费用怎样才能税前扣除呢?需要满足哪些条件呢?
认证过的进项专票,如何红冲部分金额
就是要在发放工资的时候提前算出来,扣减个税后再发放工资,不要考虑后面报税的问题再扣减个税,是这个意思吧
是的,是这个意思的。
好的,谢谢老师
还有就是发票未到,材料已经领用生产,结转成本了,次月收到发票冲销暂估,再重新按发票去入账。然后就是在上月暂估的时候金额跟收到发票的不一样,但又已经结转成本了,这个要怎么处理呢
那就全部红冲之前的从暂估入库到生产领用到结转成本,然后再重新做发票的。
全部红冲,在收到发票的这个月再做生产领料结转成本吗,这样做会不会影响当月的报销呢
因为是上月确认的收入嘛,在收到发票全部红冲再重新入账,这样不会影响吗
有差额影响,当月 只影响差额的那一部分
老师,那这个全部红冲,是在收到发票的这个月红冲再按发票入账吧,不用在上月暂估的月份做生产领料再结转成本吧
相当于还是在收到发票的这个月重新做生产领料结转成本吗
你好对的 是这么做的
像我们公司让生产负责人去采购的价值不高的材料,材料入库之后再领用,生产,给员工走报销。怎么做分录呢
借原材料 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 借生产成本贷原材料
什么情况下走周转材料或是低值易耗品呢,老师
一般小工具 器具 做周转材料