你好 是的 自己提前计算出来 在发放
老师,7月发放6月份的工资,但是7月申报个税是按5月的工资表报税吗?
个税税款所属期是发放工资的月份吗,比如5月份工资6月份发放,7月份申报的是6发放的工资
老师,7月发6月的工资,申报个税的时候,6月工资的个税是扣减5月的个税吗
老师,7月份申报6月的税,6月发放5月的工资,那是要7月才扣5月的个税吗。但是在发放5月的工资不是要扣减个税后再发吗
7月申报6月发放的5月份工资,如果6月未发放工资,工资拖延1个月发,那7月申报个税怎么申报
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
你好,我是做珠宝玉石加工及销售的,经营范围有加工和销售等范围,我所了解到加工应缴纳消费税百分之十,销售一个季度有免税二十或三十万,那我如果有销售货品出去开了销售商品发票,在免税额度内,我还需要按加工税缴纳税费吗?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职
就是要在发放工资的时候提前算出来,扣减个税后再发放工资,不要考虑后面报税的问题再扣减个税,是这个意思吧
是的,是这个意思的。
好的,谢谢老师
还有就是发票未到,材料已经领用生产,结转成本了,次月收到发票冲销暂估,再重新按发票去入账。然后就是在上月暂估的时候金额跟收到发票的不一样,但又已经结转成本了,这个要怎么处理呢
那就全部红冲之前的从暂估入库到生产领用到结转成本,然后再重新做发票的。
全部红冲,在收到发票的这个月再做生产领料结转成本吗,这样做会不会影响当月的报销呢
因为是上月确认的收入嘛,在收到发票全部红冲再重新入账,这样不会影响吗
有差额影响,当月 只影响差额的那一部分
老师,那这个全部红冲,是在收到发票的这个月红冲再按发票入账吧,不用在上月暂估的月份做生产领料再结转成本吧
相当于还是在收到发票的这个月重新做生产领料结转成本吗
你好对的 是这么做的
像我们公司让生产负责人去采购的价值不高的材料,材料入库之后再领用,生产,给员工走报销。怎么做分录呢
借原材料 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 借生产成本贷原材料
什么情况下走周转材料或是低值易耗品呢,老师
一般小工具 器具 做周转材料