你好 是的 自己提前计算出来 在发放

老师,7月发放6月份的工资,但是7月申报个税是按5月的工资表报税吗?
个税税款所属期是发放工资的月份吗,比如5月份工资6月份发放,7月份申报的是6发放的工资
老师,7月发6月的工资,申报个税的时候,6月工资的个税是扣减5月的个税吗
老师,7月份申报6月的税,6月发放5月的工资,那是要7月才扣5月的个税吗。但是在发放5月的工资不是要扣减个税后再发吗
7月申报6月发放的5月份工资,如果6月未发放工资,工资拖延1个月发,那7月申报个税怎么申报
老师:您好!光伏公司作为发电厂售电给其他公司要交印花税吗?
老师,我问一下合伙企业是公司的股东,从公司分得的利润,公司需要交企业所得税吗
公司给合伙企业分红时,公司需要交企业所得税和个人所得税吗
我需要业务员和客户接业务的过程
老师,现在发现 25年有5000元的费用没有入账,账上怎么处理?申报表又该怎么处理?
老师,资产负债表里面的年初余额,是公司成立以来的累计数,还是上一年的一整年的累计数?还有利润表里面的累计金额,是公司成立以来的累计数,还是本年的累计金额?
报关单上有运费,但是发票没有收到那么多怎么处理
研发费用月末结转的摘要和分录分别怎么写呢
研发费用每个月都要结转吗
老师好,想问一下物业会计做收入入账的时候是把全年的物业费除以12个月,录在每个月的账里吗?那其余11个月的收入记到什么科目里,怎么做分录,比如一年1200元物业费,一个月100元物业费
就是要在发放工资的时候提前算出来,扣减个税后再发放工资,不要考虑后面报税的问题再扣减个税,是这个意思吧
是的,是这个意思的。
好的,谢谢老师
还有就是发票未到,材料已经领用生产,结转成本了,次月收到发票冲销暂估,再重新按发票去入账。然后就是在上月暂估的时候金额跟收到发票的不一样,但又已经结转成本了,这个要怎么处理呢
那就全部红冲之前的从暂估入库到生产领用到结转成本,然后再重新做发票的。
全部红冲,在收到发票的这个月再做生产领料结转成本吗,这样做会不会影响当月的报销呢
因为是上月确认的收入嘛,在收到发票全部红冲再重新入账,这样不会影响吗
有差额影响,当月 只影响差额的那一部分
老师,那这个全部红冲,是在收到发票的这个月红冲再按发票入账吧,不用在上月暂估的月份做生产领料再结转成本吧
相当于还是在收到发票的这个月重新做生产领料结转成本吗
你好对的 是这么做的
像我们公司让生产负责人去采购的价值不高的材料,材料入库之后再领用,生产,给员工走报销。怎么做分录呢
借原材料 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 借生产成本贷原材料
什么情况下走周转材料或是低值易耗品呢,老师
一般小工具 器具 做周转材料