你看下你的固定资产原值是多少?

老师,请问一下:汇算清缴 的纳税申报表,提示风险:1.我们21年度没有产生职工教育经费;提示风险了;2.21年度处置了一批固定资产;固定资产的原值是按处置之前来填写的;与资产负债表上的处置后的数据不一致,也被提示风险了,请问如保处理?
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
老师你好,麻烦问一下关于固定资产的问题,公司账面上的车辆,电脑等折旧已经计提完了,有的已经报废了,有的处置了,这样的话怎样做账务处理呢?资产的减少是按照账面价值减少,那折旧费是不是还要冲回呢?
你好老师, 这个固定资产已经处置了,写处置得分录保存提示为负数 什么问题呢
老师,公司的车卖了,转入固定资产处置,转入清理分录怎么写?固定资产原价51190,这个车折旧已经折旧完了,没有发生清理费用,处置时有收入23400,这分录怎么写?
老师,投标是啥意思?没有懂
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
然后再看一下你的固定资产原值的余额是多少。
原值46460.18 固定资产明细里是这样的
余额呢?余额是多少。
是什么余额?
明细余额46460.18
固定资产原值的余额 然后你再看一下这个账务处理里面固定资产贷方是多少。
这个处置我只写了分录固定资产没清理 固定资产只有借方有余额 40460.18 贷方没有
你截图,这个完整的图片带着科目和金额。
还有固定资产明细帐看一下。
这个是分录
固定资产明细
待处理财产损益是什么?这个分录不对。
截图你的固定资产明细,这样可以吗?因为它显示的你没有借方余额。
那应该怎么样老师
你的明细是不是不对,应该是TZZ077你上面提示的是TZ277
就是尾号写错了 以前的会计弄的 现在要把这个处置销售 但是其他的对的
他之前做错了你处置的时候按照错误的来
固定资产明细错了吗 这个可以更改吗 还是按错误的处置也可以呢老师?
已经错了很长时间了,你就别修改了,你处置的时候按照错误的来就行。
哦 我就看固定资产明细写的处置分录 应该是按错的来了吧 处置以后固定资产明细余额应该有还是怎么样 借方还是贷方
对的,是的,没处置的借方余额 处置了没有余额
我看之前处置的固定资产都有余额呀 这个怎么办
那不清楚,你需要查一下明细,固定资产已经清理完毕了,余额是没有的。
你看一下它处置的固定资产的账务处理怎么做?