你看下你的固定资产原值是多少?

老师,请问一下:汇算清缴 的纳税申报表,提示风险:1.我们21年度没有产生职工教育经费;提示风险了;2.21年度处置了一批固定资产;固定资产的原值是按处置之前来填写的;与资产负债表上的处置后的数据不一致,也被提示风险了,请问如保处理?
你好老师, 这个固定资产已经处置了,写处置得分录保存提示为负数 什么问题呢
老师,公司的车卖了,转入固定资产处置,转入清理分录怎么写?固定资产原价51190,这个车折旧已经折旧完了,没有发生清理费用,处置时有收入23400,这分录怎么写?
老师你好!同类固定资产置换差价应该怎样处理呢?公司7月购入固定资价格6509.73元,税额846.27元。8月进行同类固定资产置换补差价1988.5元,税额638.5元。已提折旧51.54元,净残值为325.49元。是要将7月的固定资产清理后,再重新计入新的固定资产。请问老师这整套分录应该怎么做呢?麻请老师提供一下完整的分录。感谢了
老师,员工工伤单位赔付的部分进营业外支出?
老师企业内部想算亏了多少发票,就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用,这个怎么算才是正确的呢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
然后再看一下你的固定资产原值的余额是多少。
原值46460.18 固定资产明细里是这样的
余额呢?余额是多少。
是什么余额?
明细余额46460.18
固定资产原值的余额 然后你再看一下这个账务处理里面固定资产贷方是多少。
这个处置我只写了分录固定资产没清理 固定资产只有借方有余额 40460.18 贷方没有
你截图,这个完整的图片带着科目和金额。
还有固定资产明细帐看一下。
这个是分录
固定资产明细
待处理财产损益是什么?这个分录不对。
截图你的固定资产明细,这样可以吗?因为它显示的你没有借方余额。
那应该怎么样老师
你的明细是不是不对,应该是TZZ077你上面提示的是TZ277
就是尾号写错了 以前的会计弄的 现在要把这个处置销售 但是其他的对的
他之前做错了你处置的时候按照错误的来
固定资产明细错了吗 这个可以更改吗 还是按错误的处置也可以呢老师?
已经错了很长时间了,你就别修改了,你处置的时候按照错误的来就行。
哦 我就看固定资产明细写的处置分录 应该是按错的来了吧 处置以后固定资产明细余额应该有还是怎么样 借方还是贷方
对的,是的,没处置的借方余额 处置了没有余额
我看之前处置的固定资产都有余额呀 这个怎么办
那不清楚,你需要查一下明细,固定资产已经清理完毕了,余额是没有的。
你看一下它处置的固定资产的账务处理怎么做?