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工资单上失业保险忘扣了,导致实发工资多发了。该怎么调账?

2023-07-29 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-29 20:30

您好,不用调账,下月把失业保险扣2份,还是按实际工资单做账

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快账用户7234 追问 2023-07-29 21:48

老师我们的情况比较复杂,你看一下。

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快账用户7234 追问 2023-07-29 21:48

老师情况比较复杂。麻烦您看一下。我真的不知道该怎么办了

老师情况比较复杂。麻烦您看一下。我真的不知道该怎么办了
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齐红老师 解答 2023-07-29 22:08

您好,把科目都调平,个人负担没扣就是公司承担了,计管理费用中 借:管理费用  3200   贷:应付职工薪酬 100     应付职工薪酬-失业(个人)3100

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快账用户7234 追问 2023-07-29 22:23

老师为啥要这样写分录啊?我没有看懂

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齐红老师 解答 2023-07-29 22:42

您好,个人负担的失业保险,完整分录是下面3个 借:管理费用   贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬   贷:其他应付款 借:其他应付款  贷:银行 现在做错了,把这3200补上这个分录

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快账用户7234 追问 2023-07-29 23:00

老师你好,如果下个月人力把之前这100块钱的失业保险做到工资里面了,分录该怎么做呀?

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齐红老师 解答 2023-07-29 23:03

您好, 借:管理费用  5000   贷:应付职工薪酬  5000 借:应付职工薪酬  3300  贷:其他应付款  3200  (之前做错3200加本月100是个人的失业保险) 借:应付职工薪酬  1800    贷:银行  1800  (发工资) 借:其他应付款100    贷:银行   100 (交保险  之前做错3200已经支付过了)

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快账用户7234 追问 2023-07-29 23:16

老师,我觉得应该没有其他应付款吧。因为我们去年支付社保的话。个人部分没有过其他应付款这个科目。直接写的应付职工薪酬。现在的目的就是想把科目余额表的应付职工薪酬借方余额的100元。给冲平

老师,我觉得应该没有其他应付款吧。因为我们去年支付社保的话。个人部分没有过其他应付款这个科目。直接写的应付职工薪酬。现在的目的就是想把科目余额表的应付职工薪酬借方余额的100元。给冲平
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齐红老师 解答 2023-07-29 23:20

您好,好的,我认为人资会把去年3200全扣回来,没有就按您的路,把  应付职工薪酬  冲平 借:管理费用  100   贷:应付职工薪酬 100  借:管理费用  3100   贷:  应付职工薪酬-失业(个人)3100    这个科目也要冲平

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快账用户7234 追问 2023-07-29 23:49

老师不好意思,我基础比较差 没有太理解。我不知道我之前说的有没有什么问题?我把实际数字打出来,工资表上传了。

老师不好意思,我基础比较差 没有太理解。我不知道我之前说的有没有什么问题?我把实际数字打出来,工资表上传了。
老师不好意思,我基础比较差 没有太理解。我不知道我之前说的有没有什么问题?我把实际数字打出来,工资表上传了。
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快账用户7234 追问 2023-07-29 23:49

老师对不起,实在辛苦您了,我刚毕业也没咋有经验。

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快账用户7234 追问 2023-07-29 23:51

如果人力下个月,把这58.32 扣回来了。分录该怎么做?

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齐红老师 解答 2023-07-30 06:35

早上好,信息收到了,一会回复您

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快账用户7234 追问 2023-07-30 09:47

老师麻烦回一下哦 辛苦您了

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齐红老师 解答 2023-07-30 09:50

您好,不好意思,我早写好了,在表格里,对不起,忘记上传了。 您好,就是工资多发了58.32元, 下月人力把这钱扣回来的话,分录都不用改,下月按工资表录凭证分录。现在调整就是 借:管理费用  58.32   贷:应付职工薪酬  58.32     借:应付职工薪酬  58.32    贷:应付职工薪酬-个人  58.32

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快账用户7234 追问 2023-07-30 10:27

借:管理费用 58.32 贷:应付职工薪酬 58.32 借:应付职工薪酬 58.32 贷:应付职工薪酬-个人 58.32 老师能讲一下为啥要写这两笔分录吗?我有点没太懂。对不起 老师

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齐红老师 解答 2023-07-30 10:33

您好,58.32是员工自己承担的,现在没有在工资里扣,就多发58.32元,记管理费用和应付职工薪酬 ,第2个分录是调整应付职工薪酬-个人 的余额,以前不是科目做错了么

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快账用户7234 追问 2023-07-30 13:57

借:管理费用\\职工薪酬短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、 金、津贴和补贴58.32 贷:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32 借:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32 贷:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32

借:管理费用\\职工薪酬短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、 金、津贴和补贴58.32
贷:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
借:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
贷:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
借:管理费用\\职工薪酬短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、 金、津贴和补贴58.32
贷:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
借:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
贷:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
借:管理费用\\职工薪酬短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、 金、津贴和补贴58.32
贷:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
借:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
贷:应付职工薪酬\\短期薪酬\\工资、奖金、津贴和补贴\\工资、奖金、津贴和补贴58.32
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快账用户7234 追问 2023-07-30 13:58

老师您是这个意思吗?分录列出来,我感觉怎么有点奇怪呢?是我哪块儿还没理解吗?

老师您是这个意思吗?分录列出来,我感觉怎么有点奇怪呢?是我哪块儿还没理解吗?
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齐红老师 解答 2023-07-30 14:03

亲爱的您好,上面分录这么多级,不是我写的,您看下图

亲爱的您好,上面分录这么多级,不是我写的,您看下图
亲爱的您好,上面分录这么多级,不是我写的,您看下图
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快账用户7234 追问 2023-07-30 14:09

嗯嗯,我知道老师。但是我们用友NC分级分的很详细。如果光选一个大科目的话,没有选末级是选不上的。实在不好意思老师。您能依照我们的明细再写一下吗?

嗯嗯,我知道老师。但是我们用友NC分级分的很详细。如果光选一个大科目的话,没有选末级是选不上的。实在不好意思老师。您能依照我们的明细再写一下吗?
嗯嗯,我知道老师。但是我们用友NC分级分的很详细。如果光选一个大科目的话,没有选末级是选不上的。实在不好意思老师。您能依照我们的明细再写一下吗?
嗯嗯,我知道老师。但是我们用友NC分级分的很详细。如果光选一个大科目的话,没有选末级是选不上的。实在不好意思老师。您能依照我们的明细再写一下吗?
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齐红老师 解答 2023-07-30 14:14

您好,就是您上面写的凭证分录了,只是最后一个会计科目我觉得不对,您不是要调平  应付职工薪酬-个人  么,最后2条分录的借贷方科目一样,没有意义啊,应付职工薪酬-个人  这个科目余额还在

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你好 可以从下个月工资扣除,或者收回现金 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款失业保险
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您好,不用调账,下月把失业保险扣2份,还是按实际工资单做账
2023-07-29
你好,你是说账上个人部分少做了是吗 你这个现在是哪个科目有余额11
2025-07-02
你好,可以参考下 借:费用,贷应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,贷银行 扣社保个人部分:借应付职工薪酬,贷其他应付款-社保,银行扣社保:借费用和其他应付款-社保,贷银行
2022-04-28
你好!,这个你扣的时候,借应付职工薪酬-保险费 贷银行存款 其他应付款 20 然后现金支付的时候,借其他应付款 贷银行存款
2024-06-05
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