5您好,开不了成本发票,就是全额交所得税,印花税可扣 (300000-300000*0.03%)*5%等14995.5
老师,您好!附图是我们个体工商户税局给核定的信息,我就想问下,如果我们一个季度开普票30万,应该交多少经营所得的个税?
个体工商户以前是核定征收,现在自己开票改成了查账征收,如果利润是70万左右,需要交多少所得税啊?怎么计算的?
老师,请问一下个体工商户一年开了100万的发票,那要交多少个人所得税呢?
老师,我想重新说一下,个体工商户自产自销的海带,工商户给客户开30万发票,如果开不了成本发票,需要交多少所得税,
我是个体工商户,进货的时候,供应商有开票和不开票价格。我选择了不开票价格。但是我进的货,卖给政府部门,需要开票。我自己开票了。请问一个月可以开多少金额,一年不超过多少金额,是免交个人所得税的。。老师帮我讲解一下,个体工商户的最新税务优惠政策。
老师,您好,个体户给业主发工资可以税前扣除吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
如果是核定征收,定的30万,那30之内开票就不用交所得税是吗?
这个5%是从哪里来的,我开的30万,不应该是20%吗
您好,核定征收30之内开票按核定的应税所得率计算交所得税,如果是定期定额不超定额就是每季度所得额是一样的,所得税是没有免的,增值税才有免
我就是不太明白所得税怎么交
您好,如果核定其应税所得率,收入 乘 应税所得率 再乘 所得税税率就是所得税金额、