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老师你好,我们公司之前的会计社保费每个月都搞平了,从2020年就搞错了,就是不如发5月工资就扣了6月的社保费,这个要怎么把余额调回来呢?

老师你好,我们公司之前的会计社保费每个月都搞平了,从2020年就搞错了,就是不如发5月工资就扣了6月的社保费,这个要怎么把余额调回来呢?
2023-07-31 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 12:01

你好;  你是什么科目 什么方向还挂着余额 ; 余额现在有多大  

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快账用户2352 追问 2023-07-31 12:02

现在就是没有余额了,她就是比如发5工资就扣了6月社保费,本应该是扣5月社保费才对的

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齐红老师 解答 2023-07-31 12:08

你好;  那你之后  就记得按月 按工资去扣; 就7月发6月工资在去 扣除6月社保就行了。 别 提前 在5月工资扣除 

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快账用户2352 追问 2023-07-31 12:16

现在没有那个余额去扣啊,现在做6月的账发5月的工资,没有那个余额去扣,怎么调回那个余额?

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齐红老师 解答 2023-07-31 12:34

你好;     你做;  借应付职工薪酬 贷 其他应收款-个人社保  

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快账用户2352 追问 2023-07-31 12:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-31 12:49

不客气的; 帮到你就好 

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你好;  你是什么科目 什么方向还挂着余额 ; 余额现在有多大  
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你好,单独计提到社保里面需要纳税调增。
2023-05-27
你好,你断交了,你这样的话七月份开始可以使用
2022-06-24
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-08-19
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