同学,你好 那你之前的分录怎么做的?

老师,22,23年的费用发票还可以入帐吗
老师好,建筑公司给员工不按时发工资,都是给他们借款或者两三个月发一次,这样的话计提工资和发工资该怎么做账会不乱呢
请问:要个人开具劳务费发票,个人所得税扣除还是800吗?
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
之前一直没做过
这是第一笔,以前就是年底计提的贷款损失准备
同学,你好 以前就是年底计提的贷款损失准备 这个分录发一下
去年年底做的是:借:贷款损失准备,贷:业务及管理费用-贷款损失准备金
提取贷款损失准备时, 借记“资产减值损失――计提贷款损失准备”科目,贷记贷款损失准备。 对于确实无法收回的各项贷款,经批准作为呆账损失时,应冲销提取的贷款损失准备, 借记款损失准备,贷记“客户贷款”、“贴现”等科目。
经批准作为呆帐损失准备这个需要什么部门批准,是我们公司领导批准就可以么
同学,你好 公司领导批准就可以么 可以的
这个批准的文件就放在记账凭证后面当原始凭证可以么
同学,你好 嗯,可以的
好的,谢谢啦
不客气,回答满意请5星好评,谢谢