您好, 我帮你和客服说下

老师好,请问熊金梅老师9月份上线生产成本直播回放课找不到,昨晚有的,今晚找不到?麻烦你查了之后,回复我一下,谢谢
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
麻烦提醒后台上传一下昨天经济法直播回放呢?谢谢!看不了
老师,比喻说某公司的工种外包给另一个公司,就是说他的员工在这在承包的公司工作。,但他的工资是外包支付,但承包的公司支付给外包公司,凭证是入什么
老师,公司帐面资产2万多,负债11万多,现在简易注销,帐面的负债如何清掉,如果做到营业外收入要交企业所得税,怎么调可以不交税
老师这个费用报销单该怎么改呀,想要做业务招待费
开进的进项发票未认证勾选比如9月开进了,到了10月或11月厂家有销售折扣,我需要冲红金额,比如10月我冲红了,10月需要认证发票时,我可以不用当月来认证对吧,可以下次在使用
老师,分公司需要做收益所有人备案吗
继续教育是在其他网站学习,然后再全国会计人员统一平台上传成绩吗?
2024年12月开了60万发票,2025年1月又红冲了60万发票,做帐24年没有确认收入,但现在报税系统里比对说增值税少了,专管员叫改2024年企业所得税的汇算年报,说加上这60万,补交企业所得税和滞纳金,这合理吗?企业所得税在汇算前取得的发票都可以入成本,这又不认了?
老师清算的时候什么科目可以一直挂在负俩表上
老师,请问一般纳税人跨区域申报预缴税款,10月10号开的票,税款什么缴?
购买背景墙展示架3000元,是否直接计入办公费用,不做固定资产
谢谢老师!等着看呢
刚才已经帮你反应给工作人员了