你好; 收到的汇票 ; 应该是有单位 要支付款; 给你的 ; 怎么你会是付款人 ? 是银行先开给你; 你在去拿去支付是吗

做一下会计分录谢谢1.农行开户人送存工行开户人签发转账支票一份,支付劳务费1万元;同时送存中国银行开户人签发转账支票一份,支付运杂费2万元。2.方信房地产有限责任公司以本公司所有的办公楼向中国工商银行申请抵押贷款60万元,经评估该办公楼价值100万元。约定贷款期限为1年,利率为4%,到期一次还本付息。请做贷款发放与到期收回时的会计分录。3.某储户以现金存入活期储蓄存款6000元。4.8月8日,新华书店开出现金支票,从银行支取现金2000元备用。5.21日收到人民银行划来存款准备金利息10000元。6.2010年底,银行计提定期存款利息120000元。7.某某企业向银行提交本票20000元,要求进账,银行办理。8.武汉市某支行收到南京市支行寄来借方报单及汇票解讫通知一份,计货款145920元,系结清本行开户单位中国伞厂前开银行汇票款150000元。9.黄石市工商银行开户单位灯泡厂提交信汇一份,金额为20000元,收款单位系福州市中国银行开户单位机械厂。请分别作出汇出行、汇入行的会计分录。
收到一张电子银行承兑汇票,我方企业是付款人,票据状态显示已转出,金额是十万,请问怎么做会计分录? 同时收到银行付款回执单,显示收款方是我司名称,但是是收取定期保证金,金额同样是10万,请问这笔付款回执单怎么做会计分录?
老师你好,增值税收到的发票,是不是还没抵扣的都可以做到待认证进项税额科目?我公司付了一笔物流费700,因为第一次汇款账号有误,所以银行退回了,第二次汇成功,公司收到对方开具的增值税发票,那我这个怎么做会计分录?银行回单三张(汇款两张,退回一张)加一张增值税发票?请老师帮我写一下具体分录谢谢
5.2021年5月4日,开户单位海天公司将持有的一张无息商业承兑汇票向A银行申请苏理贴现,该商业承兑汇票票面金额为200000元,出票日期为2021年3月13票据期限为6个月,即2021年9月1日到期。付款人开户行为同城系统内某行处,A是行于汇票到期日收到付款人开户行划回的票款。假定A银行的贴现率为4.8%。要求:(1)编制A银行办理贴现的会计分录。(2)编制A银行每月月末摊销贴现利息调整、确认利息收入的会计分录。(3)编制A银行到期收回票款的会计分录
5.2021年5月4日,开户单位海天公司将持有的一张无息商业承兑汇票向A银行申请苏理贴现,该商业承兑汇票票面金额为200000元,出票日期为2021年3月13票据期限为6个月,即2021年9月1日到期。付款人开户行为同城系统内某行处,A是行于汇票到期日收到付款人开户行划回的票款。假定A银行的贴现率为4.8%。要求:(1)编制A银行办理贴现的会计分录。(2)编制A银行每月月末摊销贴现利息调整、确认利息收入的会计分录。(3)编制A银行到期收回票款的会计分录
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
我只是外账会计 并不清楚 但是看到电子银行承兑汇票,付款方确实是我们企业,应该像你说的,银行开给我们的,我们拿去支付的,而且银行回单也有一笔对应的付款回单,就是存出保证金那笔啊
你好; 那你就做; 借其他货币资金- 保证金贷银行存款 -基本户 ;然后拿去做支付 ; 借库存商品 ;进项税贷应付账款; 借应付账款贷 应付票据 ; 借应付票据贷其他货币资金
老师 没有收到发票 只有电子承兑汇票和用款申请单,申请单上写的是设备预付款,那这个电子银行承兑汇票要做怎么做会计分录呢,还是不用做会计分录直接附在银行回单后面啊
你好; 先走其他货币资金; 做第一笔哈; 你支付了保证金了。之后的 比如收到货物等在去 在去做账
第一笔会计分录我知道了,就是银行付款回单那个我知道怎么做了,谢谢。 但是电子银行承兑汇票这个不可以先做预付吗?那你的意思就是我这个月没有收到设备,也没有收到设备发票进来,这个电子银行承兑汇票就不用做账了,是这个意思吗?
你好; 回单这个 是不是支付保证金的这个回单 是的话; 就做第一笔就行了。 走其他货币 资金科目哈 、对的
回单是支付保证金的
重点是电子承兑汇票为什么不用作分录呢,这不就跟银行一样吗,没有收到发票但是预付了货款,不一样要做银行分录,为什么电子承兑汇票就不用做账务处理,这个地方我有点没太明白哦
你好; 对的; 就做第一笔分录后面做附件哈; 不单独做
那下个月收到发票,再做电子承兑汇票的账务处理吗?怎么做? 这个月是否可以先做这一笔分录么,借:预付账款-xx单位,贷应付票据
你好1. 对的;在做其他的 ; 走 其他货币资金挂着哈
老师 我没明白你说的啊 我问的问题 我都不知道你回答是哪个
你好; 意思是汇票先不走科目 ; 你先放着就行了。 现在只做保证金这笔;等着你收到设备后;在去 走 汇票的这笔;
明白了 谢谢
不客气的; 希望能帮到你