你好 总费用30元,分两次付款,第一次付款15元,借:长期待摊费用,贷:银行存款,应付账款 按月摊销的时候,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
一年内的费用预付账款摊销是怎么做分录? 比如一次支付10个月的费用1万元,每月摊销1000元。那么付款时:借预付账款1万元 贷银行存款1万元;收到发票冲账和摊销时都是怎么做呢?
请问老师,以银行存款支付下年度保险费13200元,摊销本月应负担1100元,怎么做会计分录
公司分期付款软件使用费,总共50万,第一年已经付款20万并取得专票,这个分录怎么做?做无形资产的摊销还是可以计入长期待摊费用进行摊销?
老师 会计摊销分录怎么做 举例:总费用30元,分两次付款,第一次付款15元,还剩15元未付款;摊销1年 ,分录怎么做呢
老师 会计摊销分录怎么做 举例:总费用30元,分两次付款,第一次预付款款15元,还剩15元未付款;摊销1年 ,分录怎么做呢,
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
好的 谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利。 希望你对我的回复及时给予评价。谢谢
老师 科目余额表怎么看 那些是没摊销完的呢 和没折旧完的呢
你好 没有摊销完,就是 长期待摊费用的借方还有余额。 没有折旧完,就是累计折旧的金额还没有超过(固定资产原值—残值)
好呢 谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利。