你好,你的软件是无形资产!按照无形资产摊销!
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?
购买50万的软件技术服务,分三年付款,这个怎么入账?无形资产还是长期待摊费用?或者可以直接入固定资产??
公司分期付款软件使用费,总共50万,第一年已经付款20万并取得专票,这个分录怎么做?做无形资产的摊销还是可以计入长期待摊费用进行摊销?
老师,请问一下,公司外购专利使用权(不是所有权)发生的专利授权使用费,应该计什么科目?可以直接记“管理费用-专利使用权”吗?还是说计长期待摊费用,然后按月摊销进管理费用?如果是的话,怎么摊销,我们是50万分期付款,目前付了第一笔20万
#提问#老师,请问公司与第三方签订的日常使用系统管理软件销售合同近20万,被服务公司是否可把此软件视作自己公司的无形资产?软件摊销年限选多长时间?分录计入贷方:累计摊销?但又看见有的代理记账公司会计做凭证时,分录计入贷方:长期待摊费用。此问有点急,请答复,谢谢。
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那我是按照总金额现在就摊销吗?还是取得专票的二十万先摊销?
后面的专票还没有取得怎么摊销?怎么计算摊销额?
你好,可以按50万入账,30万做应付账款后期付款补开票即可! 借 无形资产50 贷 银行存款20 应付账款30
这个我理解了,就是这个摊销的时候金额不好确定,因为剩下的专票要后面付款了才拿到
可以参考老师建议处理比较好!
我们是一般纳税人,50万确认资产,但是进项税怎么确认?有二十万已经确定了,但是剩下三十万还没拿到,怎么算进项税?
那你暂时30要,当时发票进来再冲暂估做发票,那么你就要计算不含税部分确认金额即可!
单独立出暂估部分即可
那摊销怎么计算金额呢?正常是五十万扣除所有进账再分摊,但是这样后面的专票没有取得,怎么确定该每个月摊销多少呢?
还没取得的按待认证进账税吗?取得票的时候把它转进账?
是的同学,无形资产一般按10年摊销!