您好,暂估入账就可以了
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
原材料的入库,如,款已付活在货未到票未收,款已付货未收票已收,款未付货已到票未收,款未付货已到票已收都怎么做账啊
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录
材料已验收入库,货款已支付,发票尚未收到,怎么做账
老师,请教下,门窗企业 原材料采购是吨位,出库是米,怎么让成本核算更精细呢。下脚料有时候也会再次使用上
进口商品做账时凭证后面需要附哪些单据?
老师,工程公司的项目完结了,企业面临注销清算。按增值税税负和企业所得税税负,税都已交够了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,中级会计,长期股权投资这章,权益法转综股,小尾巴是怎么结转的,怎么做分录
老师,您好!请教您 请问企业在分配人工和制造费用到完工产成品中用什么方法分配呢?能指导一下吗?谢谢!
我们公司开具了这个发票,应该怎么入账?
老师,工程公司的项目完结了,工程发票全部开完了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,如何退出登录会计学堂
计算城建教育费附加,计税依据里的30是哪个
这种发票需要入账吗?老师
库存商品以存货分别核算了可以吗?
是的,先暂估入库,收到票再冲暂估
借,库存商品—不同品类 (还是直接一个库存商品暂估入库) 贷:预付账款
借:库存商品
贷:预付账款-暂估
等取得发票后再做相反的分录是吧
是的,直接做负数分录就可以
老师我的意思是这样各个品都暂时按采购单的入账还是怎么做呢?
不用哦,做个总数就可以了
收到也按总数做是吗?我们有单独的进销存软件,有必要再按存货去一个个单独核算吗?
你们公司是怎么规定的了,要你们按一个一个录进去吗?
新成立的公司,也没财务人员。我刚接手,也不太懂。
如果单独一个一个录工作量不大,可以录下,
大呀,每天都有营业额。还有付货款150000老板个人户转了20000,咋记账啊
税局查的话个人户转货款有风险的吧
老板有什么要求吗,录下会好点,出库会对得上,
这个你月底再做账就可以了,不需要每天都做
支付货款,我用的借预付账款 贷银行存款 现在暂估入库借:库存商品 贷预付账款—暂估成负数了???
没有呀,你又没做负数分录,不会变成负数呀
你看看对不
不是呀,预付在贷方是正数呀