您好,暂估入账就可以了
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
原材料的入库,如,款已付活在货未到票未收,款已付货未收票已收,款未付货已到票未收,款未付货已到票已收都怎么做账啊
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录
材料已验收入库,货款已支付,发票尚未收到,怎么做账
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
库存商品以存货分别核算了可以吗?
是的,先暂估入库,收到票再冲暂估
借,库存商品—不同品类 (还是直接一个库存商品暂估入库) 贷:预付账款
借:库存商品
贷:预付账款-暂估
等取得发票后再做相反的分录是吧
是的,直接做负数分录就可以
老师我的意思是这样各个品都暂时按采购单的入账还是怎么做呢?
不用哦,做个总数就可以了
收到也按总数做是吗?我们有单独的进销存软件,有必要再按存货去一个个单独核算吗?
你们公司是怎么规定的了,要你们按一个一个录进去吗?
新成立的公司,也没财务人员。我刚接手,也不太懂。
如果单独一个一个录工作量不大,可以录下,
大呀,每天都有营业额。还有付货款150000老板个人户转了20000,咋记账啊
税局查的话个人户转货款有风险的吧
老板有什么要求吗,录下会好点,出库会对得上,
这个你月底再做账就可以了,不需要每天都做
支付货款,我用的借预付账款 贷银行存款 现在暂估入库借:库存商品 贷预付账款—暂估成负数了???
没有呀,你又没做负数分录,不会变成负数呀
你看看对不
不是呀,预付在贷方是正数呀