您好,暂估入账就可以了

货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
原材料的入库,如,款已付活在货未到票未收,款已付货未收票已收,款未付货已到票未收,款未付货已到票已收都怎么做账啊
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录
材料已验收入库,货款已支付,发票尚未收到,怎么做账
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师你好,跨境电商出口退税,前期要做哪些准备,具备什么条件,走哪种贸易方式?
个体户查账征收,一个月开2万的发票,要交增值税和所得税吗?交的话大概要交多少?
老师,一个公司向银行借了款,然后又向别的公司转账,来回倒贷,这样分录怎么做,又什么风险,可以不做这个账户的账吗
公司买的二手车迈巴赫,这个还需要缴纳豪车税吗
对于您向中国大陆消费者销售的电子商务业务,您仍然需要一个大陆注册的实体(无论是您自己的还是服务提供商的)来充当海关用途的IOR/EOR。海南自贸港不能履行这个角色,因为相对于中国大陆的关税领土,它基本上被视为"离岸"。 有这方面的问题吗?
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
库存商品以存货分别核算了可以吗?
是的,先暂估入库,收到票再冲暂估
借,库存商品—不同品类 (还是直接一个库存商品暂估入库) 贷:预付账款
借:库存商品
贷:预付账款-暂估
等取得发票后再做相反的分录是吧
是的,直接做负数分录就可以
老师我的意思是这样各个品都暂时按采购单的入账还是怎么做呢?
不用哦,做个总数就可以了
收到也按总数做是吗?我们有单独的进销存软件,有必要再按存货去一个个单独核算吗?
你们公司是怎么规定的了,要你们按一个一个录进去吗?
新成立的公司,也没财务人员。我刚接手,也不太懂。
如果单独一个一个录工作量不大,可以录下,
大呀,每天都有营业额。还有付货款150000老板个人户转了20000,咋记账啊
税局查的话个人户转货款有风险的吧
老板有什么要求吗,录下会好点,出库会对得上,
这个你月底再做账就可以了,不需要每天都做
支付货款,我用的借预付账款 贷银行存款 现在暂估入库借:库存商品 贷预付账款—暂估成负数了???
没有呀,你又没做负数分录,不会变成负数呀
你看看对不
不是呀,预付在贷方是正数呀