你好 购买商品,货已到,送货单已到,已入库,也已付款,但是发票未收到 借:库存商品 , 贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 收到发票后 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款

采购商品已签订合同,付定金 但未发货 未给客户送货,但客户已要求开发票,应该怎么记账
购买商品,货已到,送货单已到,已入库,也已付款,但是发票未收到,应该怎么记账?收到发票后又该怎么记账?
老师您好,公司购买的原材料已经入库,全部货款已付,但是没收到发票,这个月账上的原材料又不够,针对这个已付款货已到,票未到的情况怎么做账
老师,买了库存商品,但没收到发票,货已收到款已付,怎么做账
购买原材料,货已到,款已付,发票未到,要怎么出分录呢,次月收到票又该怎么出分录呢
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
送货单上都有准确的金额和公司名了,还要通过暂估吗?
你好,是的,是这样的
原来已经记了,借:库存商品;贷:应付账款-A;借:应付账款-A;贷:库存现金了;现在要怎么调?
你好,把你做的错误分录红冲。然后按我回复的步骤处理