有对应的成本就结转,没有就不结转

老师,开出的技术服务费跟收到的技术服务费都做成本收入吗
老师,我们是技术服务企业,开出的技术服务费是收入,收到的进项发票也是技术服务费直接入费用了,这样的话怎么结转成本呢?
信息技术服务收入,要怎么结转成本?
老师我司对外提供了技术服务收入20万,我是代账的,需要结转技术服务成本吗?请问技术成本做什么?
老师 技术服务费用结转成本吗?
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
没有对应的成本 老师 印花税只要有收入就应该计提吗
没有对应成本,可不计提。
技术收入属于印花税范围,有收入就要计提印花税
怎么算呢
技术收入乘以万分之三