你好; 你是啥业务发生的; 你收到的应该是成本哦 ; 怎么会做费用去
技术服务费的问题 1、进项有技术服务费用 2、销项有技术服务费用 其中,进项的技术服务费用怎么做账? 是做费用处理,还是做成本处理?该如何做账呢? 公司营业执照上有:技术服务内容,另外,税务局也评定可开6%的技术服务发票。
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
我是制造业,我开了技术服务费出去,又有别的公司开技术服务费给我,我怎么结转成本?开进的技术服务费入什么科目?工资,折旧,要不要算在技术服务费成本里面?汪老师回答
老师,我们是做无人机的,找对方给我们做行业标准编制的技术服务,开的发票是技术服务费,这个是记入管理费用—技术服务费还是主营业务成本—技术服务费?
老师,我们是技术服务企业,开出的技术服务费是收入,收到的进项发票也是技术服务费直接入费用了,这样的话怎么结转成本呢?
我们企业是当月计提,工资,次月申报个税,同时也是申报的那个月准时发放工资,如果员工没有问题,我们继续这样做有风险吗?
在电子税务局更正了一季度所得税报表,可以撤销更正吗
什么是居间协议?这个协议内容业务需要公司营业范围有吗?需要开票吗?
老师企业要注销都需要符合哪些条件
北京工商年报,社保单位缴费基数,本期实际缴费金额,单位累计欠缴纳金额,分别怎么填呢
固定资产先提折旧还是先清理?
问题未解决:成交方式CIF:=fob+海运费+保险费 确认FOB收入的处理为:借:应收账款 USD1155*汇率/贷:主营业务收入-出口 USD990*汇率\\贷:其他应付款-运保费 USD165*汇率(所以运保费是代收代付的,但实际工作中货代的国际运保费是开给了出口公司,不是开给老外。分录要不要改为:借:应收账款 USD1155/贷:主营业务收入-出口 USD1155,然后收到国际发票165直接入费用?)
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,那出纳怎样记账啊
请问老师,我们公司付了5000元材料款,但是收不到这个公司开的发票了,一直挂着账么?或者有别的方法平账
计提奖金,分录写什么呀
信息技术服务-技术服务费,就是做数据存储这样的业务,那收到的发票分录该怎么做呢?
你好 ; 借主营业务成本 -技术服务成本贷银行存款
老师,另外想问一下,就是我们公司租来的办公室,分租一半给别家公司,我们就申报了未开票收入,那这个结转其他业务成本的话应该怎么做分录呢?房东是全部开票给我们公司的,做账的时候是入到了管理费用-租赁费
你好1; 意思你们会转租出去 ; 你房东全额开票给你; 自己部分计入管理费用-租赁费; 现在做; 借其他业务成本 -借管理费用-租赁费; 金额负数
好的明白了,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价