咨询
Q

你好老师,我们以前软件里面的张其他应收款和预付账款还挂着员工的帐,实际上这个业务已经没有了,一直挂着帐,我怎么能把这个账平完,我想这个月平

2023-08-01 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-01 14:53

其他应收和预付转到营业外支出

头像
快账用户5865 追问 2023-08-01 14:59

摘要怎么写?

头像
快账用户5865 追问 2023-08-01 15:04

你好老师 摘要怎么写?

头像
快账用户5865 追问 2023-08-01 15:13

在吗老师,请回答下问题,摘要能写冲账吗?

头像
齐红老师 解答 2023-08-01 15:19

摘要可写:清理往来

头像
快账用户5865 追问 2023-08-01 15:52

你好老师,房租是不是每个月都需要计提还是分摊?分录怎么做?

头像
齐红老师 解答 2023-08-01 15:57

借:管理费用-租赁费 贷:预付账款

头像
快账用户5865 追问 2023-08-01 15:59

计提是怎么做会计分录?

头像
齐红老师 解答 2023-08-01 16:06

这也是计提的分录

头像
快账用户5865 追问 2023-08-01 16:08

我们这个房租是半年的一次性缴纳完了老师

头像
齐红老师 解答 2023-08-01 16:14

借:银行存款 贷:预付账款
再做 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款
金额是月度的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
其他应收和预付转到营业外支出
2023-08-01
你好,这个的话只能转到营业外收入
2019-12-09
之前是什么支付的现金,还是银行存款。
2019-12-09
同学你好,直接调整账务做个分录就可以了,主要现在要对平银行余额
2020-10-31
你好是的,是这么做的。
2021-05-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×