是,红冲 也要有红冲发票

老师 您好 小规模纳税人上个月开出的6张专票共6万元要红冲重开 这个月先重开了3张发票共3万元 下个季度再重开3万,这个月的空白发票只够红冲3张发票,那么你觉得是分开两次红冲好还是下个季度一起红冲好呢?对做账报税分别有什么影响吗?
老师,小规模纳税人,4月份红冲了一张2月份的发票:2月份税率是1%,红冲税率也是1%,但是4月小规模普票免增值税了,这个报增值税报表有影响吗
小规模纳税人收到两张普票,次月红冲,并且次月开了两张正确的,红冲是不是也要有红冲发票
老师,我们是小规模纳税人,9月份开专票10万,已申报了,现在要红冲这张10万发票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算现在红冲,也不需要改9月这笔开票收入对吧
上个月给客户,跨月红冲了一张发票,然后又开了一张正确发票,那红冲的一笔也是要算进上个月收入里面报税是吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
对方一直没给,需要给对方要发票的是吧
是,需要给对方要发票的
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
嗯嗯,已评
好的,祝你工作顺利!