你好,负数发票是八月份开的吗?
您好,2020年6月1号之前公司属于一般纳税人,6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票,客户四月份把发票退回要求重开,但是由于财务操作失误,五月份并没有把退回的发票红冲,而且五月份给客户重新开了发票了,现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税,请问现在是小规模了怎么处理这个事?还是说自认倒霉把税白交上去??谢谢
老师好,我们上个月开出的增值税专用发票,客户说开错了,需要重新开,但是发票他又无法退回,弄丢了,没有进行抵扣的,拿不到另外两联,我们直接冲红可以吗
请问6月份给客户开的增值税发票开户行名称写错,7月份做了红冲重开了,8月份发现还是开错了,又做红字重开时红字上传不了显示已抵扣,这是怎么回事银行名称写错了客户能抵扣吗,发票查询显示发票正常
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
请教个事情,客户7月的增值税发票算的刚刚够抵扣,但是因为税务系统不稳定,查不到,财务就红冲重开了,重开以后是8月的发票,没有7月的发票了,现在客户抵扣不了,要交增值税,有什么办法不交增值税吗
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
郭老师,是的,负数发票是8月份开的
纸质的好说,你把发票作废就可以的,然后红字信息表删除。七月份的就可以抵扣了。
郭老师,是开的电子发票呢,红字信息表和红字发票都开了,也重新开了新的蓝字发票了呢,这样操作还可以吗
不可以了 他有其他的发票吗?先用其他的发票抵扣,如果没有的话就去税务局那边申请延期缴纳 下一个月认证有留底了,再笑一个月申报抵欠
郭老师,对方没有其他发票了呢,申请延期缴纳的条件是什么呢?这样操作以后就可以用之后的进项税进行抵扣了吗
就是直接跟税务局那边说进项发票有点问题,这个月红冲了,然后八月份才开过来,没法抵扣,申请延期交税以后留底抵欠,但是附加税需要正常交。
郭老师,这个方案我跟同事沟通了一下,同事说这个很不好申请呢,您这边有实际申请过吗?或者有遇到过申请成功的案例吗
没有 我么们这边有申请的 去年疫情期间
或者是你直接不申请就是不交
不申请不交税款,应该会有滞纳金,影响企业信用等级吧?后面再交税款可以抵扣吗?
感谢郭老师,希望可以再解答一下哦,谢谢老师
你好,你申请延期也需要交滞纳金的 可以抵扣