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老师,对方已抵扣勾选和未抵扣勾选部分冲红怎么操作

2023-08-02 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 10:12

你好1.   购买方开红字信息表 ;销售方开红字发票  红冲 ;2. 如果没有抵扣;  销售方开红字信息表;    销售方开红字发票红冲的 ;    购买方退蓝字发票给销售方  

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快账用户7549 追问 2023-08-02 10:31

部分红冲也要退蓝字发票吗,

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:32

你好;   不分红冲的话; 认证了就不退哈 

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快账用户7549 追问 2023-08-02 10:39

有具体操作步骤吗

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:43

你好; 这个没有详细的步骤的 ;   你是啥开票系统的  

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快账用户7549 追问 2023-08-02 10:55

航天系统

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:56

你好;  1、登陆税控盘,点击发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开 2、选二、销售方申请——填写发票代码,发票号码,开票日期——下一步 3、跳出要冲红发票的信息——点击确定——关掉红字增值税专用发票信息表 4、点击发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表维护 、勾选信息——上传——确认 发票填开——增值税专票填开——红字——导入网下载红字发票信息表——选择——放好纸质发票打印

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快账用户7549 追问 2023-08-02 11:04

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-02 11:06

不客气的; 帮到你就好   

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你好1.   购买方开红字信息表 ;销售方开红字发票  红冲 ;2. 如果没有抵扣;  销售方开红字信息表;    销售方开红字发票红冲的 ;    购买方退蓝字发票给销售方  
2023-08-02
购买方给你开红字信息表 然后销售方开负数发票
2021-03-11
如果对方开具了错误的发票,并进行了红字冲销,那么您需要确认该发票是否已经被红字冲销。如果已经被红字冲销,那么您需要在您的系统中将该发票进行“不抵扣勾选”操作。 具体来说,您需要在您的防伪税控系统中进入“不抵扣勾选”模块,然后选择相应的发票号码和开票日期,并确认该发票已经被红字冲销。如果您确认该发票已经被红字冲销,您可以对该发票进行“不抵扣勾选”操作,以避免对您的税务造成影响。
2023-11-01
您好 已申报抵扣的发票,对方要红冲 您要开具红字发票信息表 提交审核通过 然后销售方开具红字发票
2022-05-27
购买方开一个红字,信息表。
2021-07-13
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