你好,现在是按照年累计来算个税的, 年累计的收入减去年累计的扣除对应的税率,然后减去速算,扣除之后再减去截止到上一个月已经预缴的个税金额

老师我们上个月有留底退税,这个月在计算附加税的时候是按本期应缴减去留底退税的金额乘以税率吗?如果还符合六税两费减免政策是不是还可以再减半
老师,有个税问题请教下您的,员工之前的个税由公司代缴了,但是发工资时并没有扣减掉个税,现在要调整,是应该按(应发工资-未减的个税)作为基数去计算下个月的个税并计算实发工资,还是按应发工资计算下个月个税,在减去个税后再扣减掉之前没扣的个税呢
老师您好!我上个月报个税的时候没有累计减除,导致这个月报个税在税款计算那里提示上一期没有按六万累计减除,报税就进行不下去了,请指教,谢谢!
您好老师,问一下公司申报个人所得税时候是按累计计算工资吗?(是累计工资-5000*几个月-专项扣除-附加扣除*几个月)*%-速算扣除数。用不用扣除上个月交的税了?
老师,有个疑问,计算个税的时候, 在申报的时候,计税数是按上月工资减去上月个税计算的,还是不应该减去上月个税算计税数?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
需要减去以前预缴的个税,如果你不减去的话就重复了。
老师 这个是最新政策吗?
这个不是最新的政策,2019年开始就按照这个来。
好的老师,那也就是说,打个比方,上个月100万的工资假如个税扣了他25万的话,我们这个月申报的时候要按100万-25万做计税数
举的这个例子不行,因为他现在是根据年累计来算个税。
假设100万是第一个月的工资,100万加上本月的收入减去上一个月的扣除减去本月的扣除)*税率-速算扣除出-25万。
这里的扣除是指专项附加扣除吗?
你好,起征点5000,个人负担的社保公积金加上专项附加扣除。