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您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好?

2023-08-02 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 16:30

你好,把进项转出来就行了,借进项税额,贷管理费用。

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快账用户3247 追问 2023-08-02 16:30

好的 谢谢你 我7月就做借这个税额 贷 管理费用是吧?

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齐红老师 解答 2023-08-02 16:36

是的,就是这样,处理就对的。

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相关问题讨论
你好,把进项转出来就行了,借进项税额,贷管理费用。
2023-08-02
你好,开票日期是六月份吗?如果是的话,你直接放到六月份的凭证后面不就可以啦。
2022-09-21
你好,借原材料,应交税费待认证,贷银行存款。
2022-08-11
你好,借预付账款 贷银行存款 收到发票,借管理费用 贷预付账款
2024-03-20
你好;  收到的发票是什么业务的;才好判断科目的  
2023-02-06
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