正常做固定资产,清理的分录就可以了。 然后对方没有支付购买的钱,然后还款他还了,就这样处理就行。
我们是运输公司 买了大概7辆车 然后首付是公司付款的 但是贷款是我们公司股东每月还贷的 现在每个月都要从公司提现到股东卡里还贷款 这个提现怎么做分录呢
老师,我们公司购买了一辆汽车,公司账上划出去了6万元的首付款,剩下的款项通过股东和银行贷款来支付(银行说不能和公司直接签车辆贷款协议),现在每个月公司直接划账到股东这个贷款账户上还款,本金和利息怎么记账啊?
公司买了一辆车,办在公司名下了,只交了首付款,购置税,现在进项税已经抵扣了,但是一个月后便把这辆车给股东了,没有过户,但是以后的分期款都是那个股东在还了,这样我怎么做账?老师
老师,您好!我们是做汽车租赁的,股东买了一辆二手车,没有上税,只缴纳了510的过户手续费,车款付款是股东自己付的款,但是把车挂在了我们公司名下了,这个要怎么做会计分录呢,车价是66000
小规模公司,买了一辆47万的车,这款是公司股东做担保并还贷的,现在车贷还清了,想卖车,直接可以把车过户给股东么?怎么做账,股东自己支付的所有车贷款项
老师,请问公司多余的房子出租的房租费和收取的水电费是其他业务收入吗,计入营业收入,谢谢啦
您好~想咨询下,员工上月工资按照旧社保基数发放了。如果地区新基数中旬发布,然后社保扣缴也可以开始扣缴上月社保了【当月交上月社保方式】。那社保扣缴是按照新基数还是旧基数?还是电子系统显示哪个,就按照哪个扣,下个月调平?
用友U8我们在录入主营业务收入的科目时是录取了具体的数量的 我现在要怎么样才能查看到一整个月的主营业务收入的数量
物业公司,地面停车费可以开物业管理费吗?
增值税专用发票,也得填费用报销单吗???
小规模和一般纳税人的区别,怎么和老板讲清楚
预算草案 正式预算由谁审批
老师,你好,2024年8月11号取得一张电子客票行程单价税合计900元,税额70.19元,当时会计做账借:管理费用900贷:银行存款900,但是这张票在认证系统里2025年6月份被我勾选了,现在这个票我该怎么做账啊
老师,我第一次装凭证,这个封底有表格的一面,是装在外侧吗?
老师车船税是根据车型的排量来收取的一种税是吗
分录怎么写 老师 麻烦你帮我写一下可以吗
你好 借固定资产,贷银行 长期借款等 借 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:应收账款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。 借 应收账款,贷 长期借款等
买了不到一个月 ,还没有折旧 我也没有取得清理收入,发生的清理支出也没有
我就支付了一个购置税和首付款 而且也帮公司抵了税 一月后就把车给股东了 后期尾款全是他再还
您能不能出一个简单的解决方案 老师 我这是内账
而且我公司也没有过户 车辆还在公司名下
只是把车辆给股东开 后期尾款股东还
那咱买车的时候没有付的款,咱不得挂账吗?或者是贷款的或者是什么吗?
但是车辆还在我公司名下 也要固定资产清理吗?
那就做不了固定资产清理了。 建议变更一下。然后再做清理。
如果现在要是变更不了,因为贷款的原因。可以做个人代替企业还款,等款还完了能过户的时候再做清理的分录。
对呀 所以老师 我想让您帮我做一个合理的做账分录 我们应该怎么做呢 这个车现在是给股东了 我们应该怎么去做会计处理呢?
现在我建议你不做把车转让的分路。 现在咱旧车还在单位名下,就按单位固定资产处理就行。 然后个人还款咱就寄到个人往来里面等于单位欠个人的钱。
等后面能过户了,然后再做固定资产清理。
我如果作为一个福利给股东 算是分红吧 这样做分录可以吗
因为这个车现在不在单位了 在股东家里 我们相当于是帮股东买了个车 公司交了购置税 首付款和保险
那就签订一个分红的协议或者买卖协议都可以,然后都做固定资产清理了,和上面处理一样。 要是分红了就再补一个分红的分录,其他的清理分录是一样的。
只要签订协议不过户 也可以做固定资产清理对吗?
可以的,因为真实,咱把这个车已经交给股东了。
后面要把过户补充上。因为咱车已经交付了。
老师,您帮我写一个这个分录可以吗?公司付首付,员工还贷款,怎么写分录
上面那样做还是有点麻烦 我们反正是内账 看清楚就行
你好 借固定资产,贷银行 长期借款等 借 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:应收账款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。 借 应收账款,贷 长期借款等 买了不到一个月 ,还没有折旧 我也没有取得清理收入,发生的清理支出也没有 我就支付了一个购置税和首付款 而且也帮公司抵了税 一月后就把车给股东了 后期尾款全是他再还 您能不能出一个简单的解决方案 老师 我这是内账 而且我公司也没有过户 车辆还在公司名下 只是把车辆给股东开 后期尾款股东还 那咱买车的时候没有付的款,咱不得挂账吗?或者是贷款的或者是什么吗? 但是车辆还在我公司名下 也要固定资产清理吗? 那就做不了固定资产清理了。 建议变更一下。然后再做清理。 如果现在要是变更不了,因为贷款的原因。可以做个人代替企业还款,等款还完了能过户的时候再做清理的分录。 对呀 所以老师 我想让您帮我做一个合理的做账分录 我们应该怎么做呢 这个车现在是给股东了 我们应该怎么去做会计处理呢? 现在我建议你不做把车转让的分路。 现在咱旧车还在单位名下,就按单位固定资产处理就行。 然后个人还款咱就寄到个人往来里面等于单位欠个人的钱。 等后面能过户了,然后再做固定资产清理。 我如果作为一个福利给股东 算是分红吧 这样做分录可以吗 因为这个车现在不在单位了 在股东家里 我们相当于是帮股东买了个车 公司交了购置税 首付款和保险 那就签订一个分红的协议或者买卖协议都可以,然后都做固定资产清理了,和上面处理一样。 要是分红了就再补一个分红的分录,其他的清理分录是一样的。 只要签订协议不过户 也可以做固定资产清理对吗? 可以的,因为真实,咱把这个车已经交给股东了。 后面要把过户补充上。因为咱车已经交付了。 老师,您帮我写一个这个分录可以吗?公司付首付,员工还贷款,怎么写分录
老师,您帮我写一个这个分录可以吗?公司付首付,员工还贷款,这样的分录
不做之前那个分录了
这笔业务就是这个分录,不是说咱们不想做这个就不写这个分录。
我给你回复的这个分录就是正确的处理。
或者你补充一下,你刚买时那个贷款是咋样约定的?
我想做一个员工福利那种 就是公司付首付,员工还贷款,这样的分录
买车的贷款要是以公司名称贷款呢,那我回复你的就一点问题没有。