你好 购买材料,借:原材料,贷:银行存款等科目 领用,借:生产成本,贷:原材料 车间电费,人工费,蒸汽费,借:制造费用,贷:银行存款,应付职工薪酬等科目 结转,借:生产成本,贷:制造费用 完工,借:库存商品,贷:生产成本

您好,若以下分录为制造业整个月结转原材料 1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品 那么月底制造业需要分配的是制造业及生产成本吗?为什么要分配呢?具体分配之后的分录怎么做呢?
1.(15分)某企业的基本生产车间生产甲、乙两种产品。本月生产工时为1000小时,其中甲产品600小时,乙产品400小时。本月发生各项费用如下:1)基本生产车间的车间耗用原材料2200元;2)本月应付基本生产车间管理人员工资等职工薪酬58000元;3)基本生产车间固定资产折旧费3000元;4)以现金支付基本生产车间办公费500元;(5)辅助生产车间供电车间,经过计算分配转给基本生产车间的车间耗电1600元要求:(1)根据以上资料,分别编制五个会计分录;(10分)(2)月末,归集制造费用并计算其分配率以及甲、乙应承担的制造费用金额。(5分)
某企业车间管理领用原材料3400元,用于车间管理零星支出1200元,生产车间计提折旧5000元,企业发放工资245000元,其中生产工人工资200000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资30000元。月末结转制造费用。5.月末结转制造费用,下列说法正确的是()。A.制造费用月末无余额B.制造费用贷方余额24600C.制造费用本期借方发生额合计24600D.制造费用本期贷方发生额合计24600
某企业车间管理领用原材料3400元,用于车间管理零星支出1200元,生产车间计提折旧5000元,企业发放工资245000元,其中生产工人工资200000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资30000元。月末结转制造费用。3.生产车间计提固定资产折旧5000元会使()。A.生产成本增加5000B.管理费用增加5000C.制造费用增加5000D.累计折旧增加50005.月末结转制造费用,下列说法正确的是()。A.制造费用月末无余额B.制造费用贷方余额24600C.制造费用本期借方发生额合计24600D.制造费用本期贷方发生额合计24600
某企业车间管理领用原材料3400元,用于车间管理零星支出1200元,生产车间计提折旧5000元,企业发放工资245000元,其中生产工人工资200000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资30000元。月末结转制造费用。5.月末结转制造费用,下列说法正确的是()。A.制造费用月末无余额B.制造费用贷方余额24600C.制造费用本期借方发生额合计24600D.制造费用本期贷方发生额合计24600
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?