你好,这个汇兑损益月末需要结转到本年利润,这个收入是准确的。

老师,我收到外汇收入,分录做了借:银行存款-美元 贷:应收账款(A),结汇的时候:借:银行存款 人民币 贷银行存款 美元 ,手续费-汇兑损益;国外公司我们也不需要开发票,我怎么确认收入呢?金额是根据我实际汇兑的金额作为我确认收入的金额吗?
老师,我们公司出口,跟客户谈的是按人民币结算,即使客户用港币转过来,结汇后,按人民币实收,那中间的汇兑差额不用我们承担,那我们做账是不是就不用做财务费用—汇兑损益?
老师,我们收汇了8万欧元,问题1.记账按照欧元记,还是折算成人民币,如果人民币是按照收汇当月1号吗?2.只收汇不结汇,就放在欧元账户里,用来支付国外公司的服务费,这个收汇时的汇率和支付时的汇率,我可以直接按照一个固定的汇率吗,比方说都按照7.5
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,)没确认收入 为什么账户显示还剩下300多的余额呢? 按道理来说我银行来剩下70.88的美元 应该折算大概400多的人民币呀
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,)没确认收入 为什么账户显示还剩下300多的余额呢? 按道理来说我银行来剩下70.88的美元 应该折算大概400多的人民币呀?为什么呀 我的分录做的不对么
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
月初的汇率比较低,我们结汇的汇率比较高,这样结转本年利润我怎么感觉不太准确,这样我们的收入会增高
你好,你的收入不影响的。收入之前不就是已经做了应收账款。你的收入是根据什么来的?
根据购销合同来的,应收账款根据购销合同的总美金*月初第一天的汇率来的,然后应收账款和我们结汇的实际汇率结成人民币的金额有时候还是比较大
你好,没有关系的,你的收入是正确的,就是应该这么做。
然后我用的是你们学堂的精斗云,月末结账那里有个期末调汇,我需要生成凭证吗
对的,是的,这个是调汇的。
这个需要怎么调,我们一般美金收到应收账款就马上全部结到人民币账户的,美金到月底是没有余额的,这个还需要期末调汇吗,不是收的时候已经确认了汇兑损益了吗
你好,你当天收款的汇率和月底汇率有差额的,差额的这一部分放到财务费用借银行存款,借财务费用负数, 或者是借财务费用 贷银行存款。
我上个月月底都没调汇呢,可以一起调吗,精斗云那个结账那里我是不是直接输入月底的汇率就可以自动生成凭证啊
可以的,软件的最好问下你软件售后,当时你都应该设置了一个汇率 首先在【设置】-【币别】,新增外币币别,汇率 这里的汇率录入币种的实时汇率即可,后期在结账界面自动显示录入的这个汇率,可进行修改。 再【设置】-【科目】涉及外币的科目进行勾选外币核算,期末调汇: 【凭证】--【录入凭证】选择外币科目,原币是多少录入多少,系统根据自动汇率自动换算人民币:
还是没太懂,我这里币别的汇率好像还是6月1日的汇率,一直没月底调汇,说的还是不太懂
你好,你就不要管六月份的了,你直接在七月份调整就行,六月份的不用补。还有你每个月不调会的话,可以不调会,年底再调也行。
那我年底再调吧,谢谢老师
不用客气工作愉快。