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以上一台机器分两张发票开,但是入账时候只收到15万那张入了固定资产,并且已经计提折旧过,这几天又拿回两张复印的发票回来说是一台机器分两张开,会计分录怎么处理?

以上一台机器分两张发票开,但是入账时候只收到15万那张入了固定资产,并且已经计提折旧过,这几天又拿回两张复印的发票回来说是一台机器分两张开,会计分录怎么处理?
2023-08-03 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-03 14:21

你好,你的固定资产原值还能修改吗?

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快账用户8912 追问 2023-08-03 14:24

我也不清楚,朋友说是冲红凭之前入的15万,再录入正确的,以前年度多出的折旧入以前年度损益,今年的入本年度费用

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齐红老师 解答 2023-08-03 14:24

对的,是的,是这么做的,但是你固定资产是入的卡片吗?

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快账用户8912 追问 2023-08-03 14:38

没入卡片,比较简陋

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齐红老师 解答 2023-08-03 14:38

那你就红冲之前的在做正确的,之前的折旧少播的可以补上。

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快账用户8912 追问 2023-08-03 14:39

但是另外一个同事说,应该是把之前入的固定资产算出净值,然后补上第二张发票金额的固定资产,重新按剩下年限计算折旧

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齐红老师 解答 2023-08-03 14:40

你这个不是后期增加的,你这个是固定资产入原值的时候就少做了,你之前的影应该调整。

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快账用户8912 追问 2023-08-03 14:45

不懂怎么区分,但是实物上学的不是第二种处理吗?

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齐红老师 解答 2023-08-03 14:47

你好,实际操作中应该按照你写的那个第一种方法。

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你好,你的固定资产原值还能修改吗?
2023-08-03
你好  退回来是做采购时相反分录的 
2023-11-21
抱歉您说的这个我没有做过,您要不然可以问问其他老师。
2022-03-07
你之前把自己开给自己的机动车发票入了固定资产,现在发票红冲了,就要把那笔固定资产也冲掉,不然账和卡片肯定对不上。 直接给你分录(照着做就平) 红冲固定资产入账那笔 借:固定资产 红字 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 红字 贷:应收账款 红字 你已经做的: 红冲收入:借应收账款红字,贷收入、销项红字 红冲成本:借库存商品,贷主营业务成本红字
2026-04-02
同学你好 这个处置完资产之后按照账上的钱来分
2023-04-18
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