同学你好 这个可以开 去税局代开就可以 你们代扣代缴个税

一家供应商给我公司开了一张监测费的专票,对方自己开的发票,应该开1%的税率,开成5%税率专票了,我公司收到发票后已认证抵扣,怎么处理,我公司已申请对方开具红字发票,对方把1%正确的发票开给我们了
我们打给一家公司一笔钱,对方开给我们专票,但是这笔钱可能会退给我们。这个应该怎么入账呢?收到的专票要怎么处理呢?
老板自己家人出去吃的餐费,发票开给公司,然后不用报销给他,该怎么做账务处理
公司聘请个人专家,专家能自已开发票给我们吗?如何开?专家自己收到费用后,个税怎么处理?账务处理怎么做?
老板交自己家物业费,抬头开公司名称(公司为一般纳税人),发票为专用发票,请问如何入帐处理?会有税务风险吗?
制造波纹管,然后甲方让安装,这块发票咋开是合理合法的
公司利润转实收资本需要视同先分红交个税再投资吗
老师,我想问一下,哪类费用可以入账低值易耗品?低值易耗品只是针对使用年限在1年以下的吗?
老师,做外贸行业,偶尔有些钱进账,不用开发票,不发工资,那可以做报销发票吗
待认证进项税额是做在应交税费的二级科目还是和待抵扣进项税额同级科目?
老师,我公司是一般纳税人,设有预收预付科目,销售后确认收入是借预收账款 贷主营+销项,收到供应商发票或收到货时做借库存商品+进项 贷预付货款。分录没错吧?可是我现在进项票有100多万,预付货款却只有70多万,是哪里出问题了吗?我该怎么调呢?
我们租的房子,现在要转租出去了,现在租户让我们以公司的名称开票,这样我们应该怎么操作
朴老师,请问,出口退税,我们阿里巴巴卖出去的货物,阿里巴巴收外汇,然后再提到公户,这样是可以的吧?
老师,晚上好,好久不联系了。想咨询个问题哈。公司是外贸企业,现在准备迁往同省不同市,营业执照已经变更迁完了,现在税务还没迁过去。在税务处理上,需要有哪些工作需要处理呢?在这个过程中需要注意什么问题呢。
老师,小规模纳税人小于30万,免的增值税部分,进入营业外收入吗,