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销售方给采购方开具了一份跨年并已认证的红字发票,本期申报增值税表时该 如何处理

2023-08-04 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-04 09:10

你好; 你开票出去; 你应该是报收入的; 里面 开票后 会自动读取数据   冲你的收入的  

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快账用户2103 追问 2023-08-04 09:10

我是采购方。

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齐红老师 解答 2023-08-04 09:16

你好; 采购方; 那你之前认证了。 你做进项税转出没有 ? 

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快账用户2103 追问 2023-08-04 09:17

怎么操作

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快账用户2103 追问 2023-08-04 09:17

对方是数电票,已经确认红字发票。我这边报税时该如何申报。

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齐红老师 解答 2023-08-04 09:17

你之前开了红字信息表; 你在表2里面做进项税转出 ;然后收到红字发票; 做红冲分录即可  

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快账用户2103 追问 2023-08-04 09:18

数据会自动进入报表中吗 。还是需要手工填写进去。

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快账用户2103 追问 2023-08-04 09:19

帮我看看是在这个表中吗。

帮我看看是在这个表中吗。
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齐红老师 解答 2023-08-04 09:20

你好; 是的 ;   做账后 会自动读取到 报表数据 里面去的  、进项税转出这个要自己写哈  

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快账用户2103 追问 2023-08-04 09:24

电子税务局上面的进项转出是税务系统自动带入,还是手动填写。

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齐红老师 解答 2023-08-04 09:27

你好;    进项税转出 ; 你开了红字信息表 一般是 自动出来; 但是有的时候 可能系统识别不了 ; 就没有出来; 就需你手动去写哈 

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快账用户2103 追问 2023-08-04 10:30

好的 ,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-04 10:31

你好; 不客气的; 满意请给予评价  

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