你实际支付的事啥?存款还是现金?
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
老师,期初建账 其他应收款-员工 贷方用什么科目?咱们批发行业,相当于提前给他们备货了。我用的库存现金,结果为负数了。
老师,我们借别人的钱贷方用短期借款,那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了,我现在应该如何更正?直接更正就是了 借:其他应收款 贷:短期借款 把这6笔全部更正完了之后,再有别人借我们的钱,我就可以借其他应收款贷银行存款了吧?如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱,我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱,所以出现短期借款余额出现了负数。借:其他应收款 贷:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下,但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。
老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录: 借:其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 (负数)税金 金额 贷:银行存款 (产权代办费金额) 这样可以吗 老师
老师,我们刚接手了一家公司,法人一直用结算卡在ATM机转账给员工发工资,之前的会计不知道,都以为是取了现金给挂在了库存现金里,然后每个月发工资是以法人的名义发的,挂在了其他应付款——法人,现在导致 库存现金和其他应付款——法人 科目下面都挂了70多万,怎么平这个账,才不会有风险
公司办的超市采购货,会计只审核入库单,不审核送货单可以吗?
老师,申报个税需要怎么操作
老师 请问货物采购合同 采购货物是空调并且安装,这个可以统一的按照混合销售开13%的专票吗,
你好老师,请问套期会计账务处理流程
找郭老师,郭老师您好在吗?
我们是一家新公司,类目是教育咨询,小规模的,收付款都是个人,不开发票,是正常的吗
老师,这个有点不懂,为什么那个费用是借增贷减呢?费用不是花出去的吗?
请问一下,酒店开业4年了,合同类容有电梯玻璃更换,还有钢构刷漆(员工食堂钢构,室外钢构)共计费用是11万,请问这个费用该怎么处理比较合理,酒店只做客房,没有餐饮。
老师好,目前工作好找吗,好就业吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答
给他们车上备的商品,折成金额挂账个人。
那贷方就是库存商品