借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
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老师在结转增值税的时候进项税额大于销项税额,会计分录怎么做,多的部分还是计入转出未交增值税吗
老师,应交税费应交增值税下的会计科目是怎样结转的,进项税,销项税和转出未交增值税之间的会计分录
结转进项税的会计分录,转出未交增值税,未交增值税的会计分录
老师,我们是建筑一般纳税人,小企业会计准则。2025年6月在外省项目总包代发工资未报个人所得税,现在2026年3月补报了,需不需调整2025年6月及以后的申报表
请问下分支机构就地缴纳企业所得税是啥意思,就地是指总机构所在地还是分支机构所在地
新注册公司,小规模纳税人用小企业准则吗,营业额不大
老师,公司想给予销售员每周都发现金红包鼓励员工,那流程应该怎么走比较合理?销售领导先借支,然后每周统计发放金额并提供员工领取签字表,月底统一报销可以吗?
你好,医疗器械零售行业,企业所得税税负是多少呢?
急急急!內账中,怎么求利润?麻烦老师们一步一步详细讲讲。问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,每一款产品也只有老板心里知道成本价,不知道怎么核算这个成本。
老师,你好,请问收到稳岗返还,应该怎么做账?需要交什么税吗
麻烦问下账上的库存现金可以转到对公账上吗?
甲公司向银行贷款500万,2.8%利息按月结,然后向与乙公司合作公司承担利息,约定3%,付银行贷款利息时借,其他应收账款/乙公司按3%算吗还是2.8%
银行贷款利息专票可以抵扣吗
结转进项税借:销项税 贷:进项税 需要缴纳增值税借:销项税 贷:转出未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税 缴纳时借:未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗
可以的,这样也是可以的