对的,是的,无票收入

张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
劳斯莱斯老师,公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗?
老师有个地方不明白,比如说确认预收账款10万收入,借预收,贷主营业务收入,这个收入,是确认的6月份的收入,发票是7月份开的,有的是开6月份的有的是开7月份的,确认收入时这个开票收入和未开票收入是直接分的
你好,你之前做了无票收入,后期开了发票红冲无票收入再做发票的就是。
老师可以不分吗,有点糊涂
你好,可以的,可以不分的,但是你根据什么来确认收入,那你这样的话只能根据开发票的了吧。
老师确认收入的时候是根据金蝶系统实际出库数确认的收入,平时收款挂的预收账款,这个收入肯定是有开票的有不开票的,
你好,那你开了发票再做一次,收入还是怎么了,还是直接不做?如果不做的没有问题,可以的。只要别做重复了就行。
老师,假如我按实际出库数确认收入,这个时候减少预收,收入这块可不可以直接将收入减去开票的剩下的是未开票收入,
可以的,可以这么做的。