您好,一般按收入来申报没有问题
老师,印花税进项也要交是吗?我们公司的印花一直按购销合同的销项收入交的,没交过进项,这样会有什么风险?
老师问下,物流业,服务类,是这样,我每月需要给我们物流公司开发票,开得是销售发票,可是钱直接进我们内部系统,不走现金也不走对公户,我分录怎么写,借什么呀贷:主页业务收入,应交税费…… 问题2是,公司也会给我票,这个发票是算做我成本费用吗
老师,想请教你一个问题,我们是21年成立的房地产经纪代理公司,小规模纳税人,收到主营业务收入也就是服务费,没有什么合同,要不要交印花税?还有基本户里面的钱每个季度末会收到利息收入,这个利息收入要交印花税吗?我问了有的说交,有的说不交,不知道咋办了
文化事业建设费几个问题: 1、申报:季度不超6万,填免征收入栏 季度超过6万,全额填入应征收入栏 对吗? 2、按含税收入填,对吗? 3、与增值税收入无关,不需要一致,只需要按照广告收入部分申报文化事业费,对吗? 4、设计服务*广告宣传制作 广告服务*广告发布制作 文化服务*活动宣传策划费 我公司开了这三种票,都要交文化费还是哪个要交?
我们是文化传媒公司印花税按照销售收入缴纳,每月也有服务费进项,这部分也要交吗?我们没交过
那就好,有些老师说购进的也要交有点慌了
这个看你们核定的是什么合同,如果没有核定购销合同就不需要交
我们是服务业,不是发生了就要交吗?和核定没关系吧
买卖合同和购销合同这两个要交双向印花税的
其他合同不需要交的