你好,对的,是的,是这么做的。

请问,平时公司聚餐费,计入管理费用-福利费的金额是不是要填在,在所得税年度申报,职工薪酬支出及纳税明细表--职工福利费支出里面吗
老师!我们公司是小规模纳税人,原来的账代理记账公司在做,这个月我来报法人个人工资所得税是3500,系统自动算累计收入32624,累计减除费用是15000,累计应纳税所得额17624,要交528.72,老师!工资这么少怎么要交税呢?之前我报别的公司的个人所得税5000都不用交呀,是我哪里填错了吗?
老师,企业所得税预缴申报的时候,这个里面没有其他收益,期间费用,是不是期间费用都统一填在营业成本里,其他收益统一填列在营业收入里呀
法人的住院费报销14029.4元,记入管理费用福利费,是不是要交个人所得税呀,在个税系统里的本期收入里填
企业所得税年报里的明细表A105000看不懂,我们是艺术培训中心,是私营企业,没有营业成本,只有管理费用,并且工资占管理费用的80%。年收入不超过30万,我是更正企业所得税年报的,我原把管理费用填写在营业成本里,现在更改要填写期间费用明细表,系统就让再填写A105000怎么填写?请教老师谢谢老师。
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些