已执行新会计准则的 缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 未执行新会计准则的 借:管理(销售、制造)费用等科目 (单位部分) 其他应收(付)款--社会保险(个人部分) 贷:银行存款

老师,在内账里计提社保和工资,交社保和发工资怎么处理,分录?
计提工资和社保,以及缴纳工资和社保的分录是?
计提工资和社保,开工资,交社保的分录
先交社保再扣工资,计提社保计提工资,发放社保,发放工资的分录都怎么写
计提工资和社保,发放工资和社保会计分录
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
个人部分不用计提吗
计提可以写详细点嘛
你说的需要详细一点,是指?
计提的分录工资和社保是分开做的吗,个人部分怎么表示出来
个人部分怎么提现出来扣的保险
借管理费用工资5 生产成本 5 贷应付职工薪酬9 其他应收款 1 计提社保 借 管理费用(单位) 生产成本 (单位) 贷 应付职工薪酬(单位) 发工资 借应付职工薪酬9 银行存款9 交保险 借管理费用(单位) 生产成本(单位) 其他应收款(个人)1 贷 银行存款
第一个是计提工资
老师给我看看这个过程有问题没
稍等一下,我看一下
有空给我看一下有什么问题没
看到了,只是说你金额不一定是正确的,分录是正确的