你好。意思空调的发票没有开是吧,那这张错误的发票不能用。

网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
您需要退回去重开正确发票,然后计入固定资产。
对方联系不上,没法退回重开了,这要怎么办
那你就正常进入固定资产,然后这个错误发票不能税前扣除,汇算清缴要纳税调整。
这个要全部金额纳税调整吗,如果固定资产,是每年按照这就调增吗,直到这个发票固定资产调增完
没有发票的是调整的折旧那一部分的金额。
调整的是当年已经抵扣了,但是没有发票的折旧的金额。
老师,是销售和安装全部开一张发票,统一开9个点,是调销售那部分折旧吗,这咋算,调整
你好,是这样调整,因为你这张是属于错误的,发票不能税前扣除。
老师,如果工资上月计提,下月个别人员工资没发,是放贷方其他应付,还是等发的时候在冲借方应付职工薪酬
你好 不发不写分录的
直接写发的人员分录是吧
是的,这样处理是正确的。