对的,是的,是这么做的。

企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
老师,这个3%税率产生的三千多销项税是异地预缴过了,实际发生3372.06的销项税,异地已经预缴3372.06的增值税,那这个申报的时候是可以全额抵掉的吧
对的,是的,可以的,可以抵扣的。
本月实际销项税30731.04,其中9个点销项税27358.98元,3个点销项税3372.06,异地预缴申报增值税9451.83元,其中3372.06是全额预缴的,那我就在抵扣30731.04-9451.83=21279.21元的进项就可以了对吧
9451,这个包含着简易计税的3372嘛。
是包含的
你好,可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。