你好; 对的; 是这样走科目的
请问老师,往来款怎么做会计分录? 我先说一下情况,我们有两个股东的公司没有业务了,现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了,需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱,用途写的是往来款,那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢? A转300给B:借:其他应收款300 贷:银行存款 300 B收到了A转的300块 借:银行存款300 贷:其他应付款300 请问是这样吗?
老师,我想请问一下,我们是分公司,现在做账A项目,现在以前B项目需付人工费及材料费,从A项目对公账户转了钱,先是转到总公司,再由总公司转入B项目工程,A项目这边做账就是借:其他应收款-总公司 贷:银行存款吗?
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
老师您好,我们是一家粮食购销企业,帮A公司保管粮食,现在要给仓库施药,买的药款是5000块钱,这个钱应该是A公司付,现在是我们公司先垫付,分录是不是 借:其他应收款 A公司 贷:银行存款 收到A公司的钱以后再冲往来
老师您好,公司收购A企业,缴纳社保,因还未完全收购过来,叫社保由A企业人事缴纳,我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账,怎么做账务处理?现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行
离职公司后,公司还一直给个人报虚假工资,导致个人所得税增加,该怎么办
老师,你看我的想法可对,在2024.12月7报表基础上,依据2025年利润表进行推算资产负债表变动数据,如
老师,民宿员工一起买菜煮饭吃,费用入账借管理费用还是主营业务成本
行内公转私转帐,如何出科目
老师,干了一个月是算工资薪金还是劳务报酬
老师,我们公司举行客户抽奖活动,特等奖设置一辆车,这个车赠予客户需要交什么税费
实收资本需要二级科目吗?
请问老师出口货物预收货款在5月30日,6月2号出口报关单,发票日期是4月10,确认收入请问在几月
个人投资香港公司,香港公司投资大陆公司,后大陆公司投资分红给香港公司再分给个人,整个环节都需要交什么税,缴税比例是多少
老师,请问建筑物能用双倍余额递减法计提折旧吗
那如果对方先付钱呢,付给我们公司,然后我们公司在付给卖药的人 收到钱时 借:银行存款 贷:预收账款 付药款 借:预收账款 贷:银行存款
你好; 你是的代收代付还是什么情况的
对,代收代付
那就是这样来做做账哈