你好; 先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的

主营业务成本暂估需要把进项税踢出来吗?我看之前人做的暂估没有踢税,这个暂估的时候暂估了30万,挂了暂估应付30万,后面开票了,我冲回成本30万,又按不含税入的成本,这样可以吗?正常暂估成本,要怎么做,一般都是挂账的
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
这是22年12月 汇算清缴已经结束了啊 5月30号就结束了 还是这是23年汇算清缴之前可以找票
你好; 比如22年的成本费用 在23.5月底之前都可以找合理发票来税前扣除的;
现在8月了 老师 你和我说什么汇算清缴
你好; 先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的 你确定现在还有机会找票 都8月了 5月过了老师 你在说什么我完全听不懂
那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,老师这个分录对不对 但是这样会影响23年的成本啊
你好1; 我的意思是 去年的成本费用没有发票部分; 你做调整没有 ? 是否有合理发票 ; 现在有合理发票; 也可以去申请修改年报数据 ;去补调整的; 比如调减
老师 这笔去年的成本费用 去年没有取得发票我们是调增了 今年如果还是没有取得发票 是不是就不需要管 因为已经汇算清缴了 如果取得发票可以去修改年报数据
你好; 没有就得调整U处理; 如果汇算了。 你 取得了发票就去修改年报 调减 ; 没有发票 汇算 时候没有调增的;修改补调增
老师 什么意思啊 去年我们没有取得发票 已经给我们调增了 今天我们去的发票了 是不是要去调整年报给我们纳税调减 是不是这个意思
你好; 是的;就是这个意思; 我 上面给你说的是两个情况的处理 ;
老师 我有点不太明白什么情况调增什么情况调减 比如 去年的暂估我去年没有取得合理发票 我是不是要调增 现在取得发票了 我就要调减 这个意思吗
你好;是的; 1.先调增; 之后取得合理发票在修改年报调减
老师 这是去年的暂估 是不是只要过了5月31号汇算清缴的时间 只要没有取得相应的成本发票 汇算清缴的时候就全部调增了
你好; 对的;都要调增的