你好; 你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额; 没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师,我在22.12月有一笔暂估成本,然后在5.31之前回来发票了,我就直接冲减当期的主营业务成本和应付账款暂估就行对吧,如果要是6月份回来的发票是不是就直接 做:借利润分配负数贷应付账款暂估?
双重股权结构可防止公司被恶意收购,怎么理解这句话?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
具体红冲分录怎么写
是借贷一样只是金额变成红色吗
你好; 你 没有跨年 还是跨年了 ? 意思要23.8月去红冲 当时暂估的金额吗 ? 还是 直接在22.12月去红冲; 我才好判断科目
老师 两种情况的红冲你都给我说下分录 金额你就随便写一个
老师 两种情况的红冲你都给我说下分录 金额你就随便写一个
12月 直接红冲; 借主营业务成本 -100 贷 应付账款-暂估-100 ; 如果是跨年 ; 借应付账款-暂估 100 贷以前年度损益调整- 主营业务成本 100 ; 借 以前年度损益调整- 主营业务成本 100 贷利润分配-未分配利润 100
老师第二个分录的意思相当于不影响23年的本年利润这个意思吗 能不能麻烦你给我解释一个第二分录的意思
你好; 是的;影响期初的;
老师 第二个分录金额为正吗
你好; 是的;正数金额哈;正数的
老师 我现在回来10多万的成本发票。 我应该怎么做适合 是在22年直接红冲暂估还是23年直接用未分配利润做 去年暂估成本500万 我们没有取的发票 但是还没有被税务局察觉到 当时我们是纳税调减的 现在回来的这笔10多万发票 我应该怎么做 就怕突然被税务局查到 老师麻烦你指点
你好; 你这个10万是你之前暂估的这部分成本的发票吗 ? 是的话; 你之前暂估了;直接红冲暂估 ;在按发票做一遍; 申请调减
可是我之前暂估100 现在只回来10老师
你好; 红冲10 ; 按发票做10 ; 就这样处理; 剩下的90 ;如果是真实发生的; 先不管这个
老师我现在这边是这样的情况,建筑业,昨天问你的暂估问题的。暂估当年的直接借:主营业务成本贷应付账款暂估,我在7月份回来发票了,我做负数暂估,但是这两个月我这边没有开发票,也就是没有对应的收入,回来的发票我只能挂在工程施工科目,没有办法结转成本,那我第三季度成本肯定是少的,那我企业所得不就是多交了吗?是这意思把
你好; 你红冲了 ;这个发票在做一遍的话; 你之前调增了 就会多缴纳所得税的
相当于之前暂估100 我现在冲掉 按照实际收到的10来做 我之前全部税前扣除的 现在是不是要全部调回来 相当于要调整90 老师这个90 要多交企业所得税 这叫调增还是调减
你好; 是的; 你90没有合理发票 ;只是调减10哈
我现在纠结就是要不要结转成本,不然都挂在工程施工科目了,这两个月没有收入 没有收入我结转回来的10万发票成本这样肯定不行 老师那我应该挂什么科目适合
你好1; 你 正常发生的成本就结转哈; 这个不影响的