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2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊

2023-08-07 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 12:34

你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   

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快账用户6270 追问 2023-08-07 12:35

具体红冲分录怎么写

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快账用户6270 追问 2023-08-07 12:35

是借贷一样只是金额变成红色吗

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齐红老师 解答 2023-08-07 12:36

你好; 你 没有跨年 还是跨年了 ? 意思要23.8月去红冲 当时暂估的金额吗 ? 还是 直接在22.12月去红冲; 我才好判断科目   

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快账用户6270 追问 2023-08-07 12:37

老师 两种情况的红冲你都给我说下分录 金额你就随便写一个

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快账用户6270 追问 2023-08-07 12:37

老师 两种情况的红冲你都给我说下分录 金额你就随便写一个

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齐红老师 解答 2023-08-07 12:40

12月 直接红冲; 借主营业务成本  -100 贷  应付账款-暂估-100   ;  如果是跨年 ; 借应付账款-暂估 100 贷以前年度损益调整- 主营业务成本 100 ;  借  以前年度损益调整- 主营业务成本 100 贷利润分配-未分配利润 100   

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快账用户6270 追问 2023-08-07 12:42

老师第二个分录的意思相当于不影响23年的本年利润这个意思吗 能不能麻烦你给我解释一个第二分录的意思

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齐红老师 解答 2023-08-07 12:42

你好; 是的;影响期初的;   

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快账用户6270 追问 2023-08-07 12:46

老师 第二个分录金额为正吗

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齐红老师 解答 2023-08-07 12:47

你好;  是的;正数金额哈;正数的 

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快账用户6270 追问 2023-08-07 14:24

老师 我现在回来10多万的成本发票。 我应该怎么做适合 是在22年直接红冲暂估还是23年直接用未分配利润做 去年暂估成本500万 我们没有取的发票 但是还没有被税务局察觉到 当时我们是纳税调减的 现在回来的这笔10多万发票 我应该怎么做 就怕突然被税务局查到 老师麻烦你指点

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:28

你好;  你这个10万是你之前暂估的这部分成本的发票吗 ? 是的话;  你之前暂估了;直接红冲暂估 ;在按发票做一遍;  申请调减  

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快账用户6270 追问 2023-08-07 14:33

可是我之前暂估100 现在只回来10老师

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齐红老师 解答 2023-08-07 14:36

你好; 红冲10 ; 按发票做10  ; 就这样处理; 剩下的90 ;如果是真实发生的; 先不管这个  

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快账用户6270 追问 2023-08-08 10:27

老师我现在这边是这样的情况,建筑业,昨天问你的暂估问题的。暂估当年的直接借:主营业务成本贷应付账款暂估,我在7月份回来发票了,我做负数暂估,但是这两个月我这边没有开发票,也就是没有对应的收入,回来的发票我只能挂在工程施工科目,没有办法结转成本,那我第三季度成本肯定是少的,那我企业所得不就是多交了吗?是这意思把

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齐红老师 解答 2023-08-08 10:30

你好;  你红冲了 ;这个发票在做一遍的话; 你之前调增了 就会多缴纳所得税的

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快账用户6270 追问 2023-08-08 10:34

相当于之前暂估100 我现在冲掉 按照实际收到的10来做 我之前全部税前扣除的 现在是不是要全部调回来 相当于要调整90 老师这个90 要多交企业所得税 这叫调增还是调减

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齐红老师 解答 2023-08-08 10:36

你好; 是的;  你90没有合理发票 ;只是调减10哈 

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快账用户6270 追问 2023-08-08 10:38

我现在纠结就是要不要结转成本,不然都挂在工程施工科目了,这两个月没有收入 没有收入我结转回来的10万发票成本这样肯定不行 老师那我应该挂什么科目适合

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齐红老师 解答 2023-08-08 10:38

你好1;  你 正常发生的成本就结转哈; 这个不影响的 

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你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   
2023-08-07
你好;  先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的  
2023-08-07
今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-02
您好,你那样的话,是可以慢慢一笔一笔冲销的这个
2023-08-04
同学你好 对的 是这样的
2023-08-07
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