关键是这个费用是怎么发生的?接待还是员工住?
员工报销业务招待费“烟、酒”等礼品,拿回来的专用发票能进行抵扣吗?如果不能抵扣在发票勾选系统里面看到了该发票是不是一直就放在那里不进行勾选?
老师,我们收到了一张专票,但是项目是简易计税,我们不能抵扣,我可以在勾选平台选择“勾选不抵扣”吗?可以的话,我在做分录时,是不是就不用做进账税了,直接全部进入成本是吗?
老师,您好,我们公司收到一张住宿费的专票,是本地的,记入业务招待费,这个不能抵扣吧?不能抵扣的话,能不能直接全额记费用?
有几张专票进项不能抵扣的,我在勾选的时候选择不抵扣勾选,做账务处理的时候直接做到成本费用里面就可以了吧,申报表不用再做进项税额转出了吧
老师,我收到本地旅馆开的专用发票一张5000元,在本地不能做为差旅费吧?如果做为业务招待费是不是不能抵扣,如果不能抵扣,我是不是在勾选认证那直接勾选不抵扣直接做费用就行了?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
我可以说是员工住,但是这个票是在我们公司本地,真实是招待费,如果我要把他当员工住也能解释,但员工住在本地算不算差旅嘛
那么大笔金额,在本地住说不过去的,得有相关资料来证明
所以说我就不能抵扣吧?如果不能抵扣,但他开的票又是专票,我是不是在勾选时直接勾选不抵扣?
是的,直接做不抵扣勾选就是
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。