你好,这个并没有规定的

待认证进项税额做到待抵扣进项税额,这个有没有问题,转进项税额的时候是做借方吗?
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
食品商贸增值税一般纳税人,每月一笔进项一笔销项,进项税额2544、销项税额2367,上月还有7000多的留抵税额 ,我这个月的进项不认证还是认证了继续留抵好?各有什么利弊?
老师,我这个有进项,没有销项,我是进项留抵好还是做成待认证进项税额好?这个有规定吗?
老师,老师,本月没有销项,有一点点进项,实务操作上是把进项认证留抵好,还是不认证做进待认证进项税额好?
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
做成进项留抵好还是做成待认证进项税额,哪个做法更好?
这个并没有啥区别,你没有认证的话,就进入到待认证里
公司基本没什么业务,如果做到待认证里,明年再认证,跨年还可以认证吗?
没有问题,跨年也是可以认证的
如果勾选成认证不抵扣,是不是进项税那部分也做成成本费用?
对,那就得记入到成本费用的
本月没有销项,但有进项税,我直接认证留底,以后有了销项直接用,也是完全可以的,是吗?我的意思是说,会不会被说,销项都没有,有进项不合理啊?
这个税务局一般也不会查的,毕竟每个企业多少都会有留底税额
留底税额,如果后半年一直没有销项,能直接过度到明年吗?明年留底的数据还在吗?
在的,你只要不抵扣,这个数据一直都在
有时间限制吗?比如说留抵的税额让几年之内抵完,不抵完就不让抵扣了之类的规定?
没有的,这个没有时间的限制,多久时间都会在账上提醒
那我都需要做什么分录?做完进项税那笔分录,月末怎么结转?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
本月有进项,没有销项,也没有税啊?
那就直接计入进项税额不需要做比别的
月底不用做什么单独结转的分录了吗?
对,我一般是不结转的。