对的,是的,出现了什么提示的。
老师帮忙看一下 这个抵消为什么不是我标注的那样列 红色的是我标注的
老师 我这个增值税申报表报不过 帮忙看下 是这样 小规模没有开票 季度含税销售总共是1172917.13元 但是不含税销售额是1138754.5元 免税是34162.64元 但是我不知道怎么操作不过
@郭老师,麻烦郭老师帮忙继续解答一下,谢谢啦 老师,有电商阿里巴巴的会计工作模版吗?我要电商行业的实操表格模板,我不要这些,我要图片这种,我要的是电商阿里的应收表实操模板,我想看看能不能套入,麻烦发我一下,我的邮箱是619445590@qq.com
您好老师帮我看一下是不是这些还要结转一下主营业务成本,借:主营业务成本361554.89,贷库存商标361554.89,麻烦老师帮忙看一下,这些操作好是不是可以结转损益
老师帮忙看一下这两份报表是不是有问题,不一样
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
显示数据借贷不平
你好,你的税金及附加把那个一万多改成1000多。
老师这笔怎么写
借应交税费、应交增值税,贷银行存款, 借税金及附加,贷应交税费、城建税, 借应交税费、城建税,贷银行存款