您好,损益表科目,期末都结转本年利润科目

老师好,问一下把之前的费用转到主营业务成本 借:主营业务成本 贷:管理费用, 但是直接已结转到损益,这个还需要调整吗
老师,帮我看一下这个分录 有误吗?我看有个会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?
老师,帮我看一下这个分录有误吗?我看以前会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?这个分录是在表达这个意思吗?是不是搞错了
您好老师帮我看一下是不是这些还要结转一下主营业务成本,借:主营业务成本361554.89,贷库存商标361554.89,麻烦老师帮忙看一下,这些操作好是不是可以结转损益
老师好,我想问问月末结转的问题,我看前会计直接做了结转损益,那销售成本不用做,借主营业务成本(进价),贷库存商品(进价)吗?财务软件直接点结转结转的都是哪些?
老师您好,a客户注销了,要把发票红冲退款,然后b客户再打款开给他,可以这样吗
老师,25年有一个员工是困难人员,收到政府给公司的社保补贴,我记账方式错了,直接冲减,借:银行存款 贷:管理费用,到账余额表和利润表的管理费不一致,余额表自动减了社保补贴,利润表没有减,25年的报表都报了,我现在检查年报发现管理费用有差异,我应该怎么处理
在电子税务局填写利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业),里面的本期金额、上期金额分别填写那些数据?
老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师:单位职工缴费工资里面有一个员工的工资做重复了,社保是不是按照两份工资缴纳?
老师,广州市2026年城镇土地使用税什么时候申报缴纳?
补缴职工1.月2月公积金,月补缴额填单位部分金额还是单位个人合计金额? 三月份公积金比例由7%改为5%,补1 2 月的公积金,公积金比例是按多少补缴?
现券买卖开仓交易,是什么?银行付出去的,公户
有限公司投资小规模有限公司申报纳税的地方在其他收益还是股权投资收益?
您好老师帮我看一下是不是这些还要结转一下主营业务成本,借:主营业务成本361554.89,贷库存商标361554.89
帮忙看一下图片拍出哪些需要操作的
您好,若有收入,对应的直接支出计入成本
借主营业务成本,贷库存商品等
都发给你这是我们5月份的,帮忙看一下哪些还要结转,结转金额是多少
是根据业务做账。只给分录,不了解业务,也没法给准确回复,但确认收入需要结转成本
不是都发出来给你了
这还说不了了解业务,那你是专业的吗,
是企业的业务,企业是做什么的,收入确认了看收入合同,对应成本是什么,找成本对应项目和金额,不是随意拍个成本金额
成本结转看收入情况以及库存商品
不是都发出来了
不是看账,看具体业务,合同,以及财务核算情况,成本结转这个金额361554.89,是不正确的,不是与收入相同