您好,当然不可以啊,咱必须得取得发票才能入成本费用。现在固定资产不用录了,直接卖。 买入没有发票年底汇算清缴这个成本和折旧会调出来交税,是的。 现在咱只能拿卖的钱全额交税, 借:银行 贷:营业外收入 销项税 (资产不在账上,就入营业外收入)

老师,你好!我们公司是一般纳税人,早在两年前就已经停产了,没有注销公司,之前购买的固定资产也每个月有计提折旧。现在公司想把这些固定资产卖出去,开回发票给对方,这样可以吗?
老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借:固资清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:应交税费-(进项) 贷:固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷:固资清理 (分录1、2的差额) 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去?
老师,我们是房地产一般纳税人,公司买了别人的住宅,计入固定资产了,原值500943.52,已提折旧19829.01,现在价值481114.51元,现在我们把这套房卖出去了,发生了清理费用28816.44。出售这套房子我们给买的人开了不动产的普票,459581.21+税41362.31=价税合计500943.52元,我的记帐如下: 借:固清481114.51 累计折旧19829.01 贷固定资产500943.52 借固清28816.44 贷银存28816.44 现在是固清在借方,要转走就是贷方, 借银行500943.52 贷固清500943.52 可是我们这套房子没报收入呀,主营业务收入在贷方,固清也是在贷方,最后一个分录既要确认收入,又要结转固清,我不会做了
老师好,我公司去年买了一个大型设备,当时是约定分次付款,因为设备付第一笔款的时候就交付我公司了,所以我当时按照合同金额做了价税分离,并且按不含税金额做了暂估入账,在次月开始计提折旧,这样汇算的时候需要调整我的固定资产账面价值和折旧额吗,现在我已经拿到了全部发票
老师您好,我们是小规模纳税人,18年的时候公司买的固定资产没有入账的,这个月卖出去给别人开票了,如果当时入账了,折旧提完了的,我在这个月一笔补录固定资产和计提折旧再卖出可以吗?确切的买入价格老板不记得了,只能告诉我大概价格,这样入账可以吗?买入没有发票年底汇算清缴这个成本和折旧会调出来交税
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
是的,卖的发票全额交税呢,只是没有合同也没有什么买的证据了,是股东私人垫款买的,只能尽量接近当时价格做一笔分录买入然后卖出,让法人签名说明情况做附件,这样有涉税风险吗
您好,咱做买入再卖出,这个没有发票,做上去都是不合规的, 这样当盘盈入账吧 借:固定资产 贷:利润分配一未分配利润 借:固定资产清理 贷:固定资产 借:银行 贷:固定资产清理 销项税 看上面分录固定资产清理哪个科目金额大,结转到资产处理损益中 以下资料供您参考 1、盘盈固定资产时: 借:固定资产(按重置成本入账) 贷:以前年度损益调整 2、涉及所得税调整时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费一-应交所得税 3、结转为留存收益时: 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积一法定盈余公积 利润分配一未分配利润