您好,当然不可以啊,咱必须得取得发票才能入成本费用。现在固定资产不用录了,直接卖。 买入没有发票年底汇算清缴这个成本和折旧会调出来交税,是的。 现在咱只能拿卖的钱全额交税, 借:银行 贷:营业外收入 销项税 (资产不在账上,就入营业外收入)
老师!您好!劳务报酬现在不需要物预交了吗?按工资薪金申报吗?
七月申报的季度报表是按六月份的报表去申报吗?还是按4-6月的财报去申报?
老师一般纳税人,收到车辆报废赔偿款需要缴纳增值税,增值税税率是13%还是9%的进行缴纳
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
老师上午好,老师我们是苗木专业合作社,小规模纳税人企业之前会计做的库存数量不准,老板让我重新把库存调一下,我问的是我应该怎么把库存的调成实际,现在的库存呢
我公司职工每月大概6000,6月份增加8万多业务提成,一次性申报个税有影响吗
老师,建筑行业,7月给项目上民工报6月个税,现在填写附加扣除项,从1月份开始录入能,还是从6月份录入,录入之后能在6月进行抵减吗?
老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?
老师好,商贸公司开出去的发票比较多,作废发票也比较多,开给个人的发票都是付给法人了,比如4月开出去的发票10万,5月红冲了4月的2万发票,5月又开了8万的发票,那我账上不做4月发票红冲的处理,直接确认收入6万可以吗?
老师,个体工商户添加人员工资时,可以添加退休超过60岁的人员吗?
是的,卖的发票全额交税呢,只是没有合同也没有什么买的证据了,是股东私人垫款买的,只能尽量接近当时价格做一笔分录买入然后卖出,让法人签名说明情况做附件,这样有涉税风险吗
您好,咱做买入再卖出,这个没有发票,做上去都是不合规的, 这样当盘盈入账吧 借:固定资产 贷:利润分配一未分配利润 借:固定资产清理 贷:固定资产 借:银行 贷:固定资产清理 销项税 看上面分录固定资产清理哪个科目金额大,结转到资产处理损益中 以下资料供您参考 1、盘盈固定资产时: 借:固定资产(按重置成本入账) 贷:以前年度损益调整 2、涉及所得税调整时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费一-应交所得税 3、结转为留存收益时: 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积一法定盈余公积 利润分配一未分配利润