现在没有规定不能留抵的了,上年才有进项留抵退税的
一个一般纳税人 因为进项不能留抵 多开了一张专票 下月可以红冲了吗 或者是红冲一部分 对抵扣的那张票的有影响吗
专用发票冲红一部分后还可以抵扣吗?就是说有一张专用发票跨月了需要冲红,但是只冲红一部分。需要抵扣后冲红还是不要抵扣。没有抵扣直接冲红一部分,会影响后面的抵扣吗?
一般纳税人开了一张 建筑服务*装饰服务的发票 购买方未抵扣进项。销售方可进行部分红冲吗?
老师,一般纳税人,比如4月取得2张进项票,5月已经勾选抵扣,申报完了,还没扣增值税,因退货对方5月红冲一张进项票,这样子我要重新勾选抵扣吗?还是红冲的进项到6月再转出?
老师,请问,我公司是卖空调的一般纳税人企业1月份有张发票红冲,5月份重新开了一张跟红冲一样的金额;但是进项发票跟之前已抵扣的是不一样的金额,想问下,已抵扣的那个进项还能开出去吗?还能抵扣吗?
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
那如果按照上一年的政策 我能红冲吗
会不会有影响
不影响的,不用红冲了。他自己收到当月不认证就是了