同学你好 库存现金不能是负数 你得查明细看看
老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师好 我们使用的财务软件是金蝶 请问一下 我所有银行账户包括现金 现金余额应该是2155这个金额 但是结账后首页这里显示银行存款2255 怎么两边不一样呢?
之前代账计提的个人社保直接用库存现金充了,计提的公司社保又未结转。 1、我直接把个人部分,计提到管理费用,和公司部分一起结转,分录如下 借:管理费用--社保 贷:银行存款 2、先冲回之前代账做的库存现金,分录如下 借:其他应收款-社保(负数) 贷:库存现金(负数) 借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款 麻烦您帮忙看看用哪个好 都是往年的,缴纳了社保未结账
财务快账软件首页我看到资金往来中:应收账款和库存现金都是负数,这里的负数怎么理解?银行存款和应付账款是正数,请老师讲解一下
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
老师小规模纳税人应交增值税,需要每月结转吗?
车辆购置税怎么算?比如车价是119900元?
查凭证汇总表1-7月看就可以查到原因吧?还是需要查找其他的什么才能查到原因?应收账款负数表示什么?
这个是查明细 看看哪里不对 应收账款是负数代表的是预收账款
预收账款为正代表的是应收账款吗? 我查了一下凭证汇总表,库存现金借贷金额都没有问题,账务处理都没有问题,我再看看明细账是什么原因
凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等
我是今年接手的,1-7月现金每笔我都核对过,借贷都没有记错账。我在总账里面找到原因了,期初余额是负数,请问老师这个怎么调整?我等下再查一下期初结转过来的现金为何是负数呢?
同学你好 这个就是查明细看看 不然查不出来
老师,总账明细我都看过了,期初结转是借方正数没有错,1-7月累计发生的现金余额出现了负数是因为公司没有出纳,日常发生的费用支出没有用公账银行转账的全部用现金做了账,这些用现金做支出的费用其实都是在网上购买的,用个人微信和支付宝支付的,这种情况应该怎么处理呢?公司没有出纳没有做取现备用这笔分录
那就贷其他应付款 这样做
您说的贷其他应付款我有点不太理解,具体分录请老师告知一下,谢谢
借费用等科目 贷其他应付款 这样
1-6月份的账都出报表了,前面在现金不足的情况下做了贷库存现金也没法改了,上个月发现了现金有负数当时急着报税务报表也没细想就没查原因。这个月现金支付金额有点大,导致负数也变大了,7月份的账我就按老师的反结帐改一下
嗯 这样操作就可以了
用其他应付款科目后期还需做什么处理吗?
这样后期账上有钱还款就可以