按照购销金额来包 ; 比如你买的时候 100万 ; 销售的时候 是120万; 那么印花税= 220*万分之三缴纳印花税的
我司是外贸企业,然后从大陆某家公司购进商品,签订了委托生产协议,然后再把商品卖到国外去(只签订了订单没有销售合同),请问购进的公司与卖出去需要缴纳印花税吗?
老师 我是装卸搬运的公司 在缴纳印花税的时候 我看里面没有我合适的 我选择买卖合同 缴纳印花税可以吗? 还是我这个行业不需要缴纳
买卖双方需要缴纳印花税是吗?我们公司和别的公司签订了长期采购合同,我们是买方,但是合同是只约定了采购事宜,并没有一个确定的金额,因为每个月都在购进,也需要缴纳印花税吗?按照什么金额来缴纳呢?
印花税怎么缴纳?买卖合同,公司做担保服务行业的是不是零申报啊
商贸公司买卖粮食给酒厂要缴纳印花税吗?怎么交
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
是根据销售这部分去匹配他购进的价格,不是说我当月购进了多少申报多少,对吧
你好 是的 ; 根据你购进和销售 合同金额来; 没有合同的话; 就按照实际购进的金额 和 实际销售的金额来 相加计算印花税的
指的是我销售这部分吗?比如我销售10吨碎米,卖10000,购进这10吨碎米9000,计税依据就是19000哇
你好;对的 ; 就是这样的思路哈