你好,是开票的金额和未开票的收入都包括在内的。这个应该是和合同的金额对应上才是。
高新认定申请的收入,是按开发票的金额,不看合同签的金额吗?
实务中这个印花税是签了合同就要申报还是签合同后,按每次开发票的不含税收入金额申报
实务中印花税是签了合同就要申报么?可以签合同后按每次开发票的不含税收入金额申报么?因为合同金额都是暂定的,后期要改
申请高新时,销售额占同期收入的60%以上,看销售额是吧,那要看对应的合同吗?
老师好,请问老师,公司签定了一份购销合同,付了定金,后期再开发票,这个是按付的定金入预付款的帐吗?还是按合同金额,应付金额也一起入帐呢?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
按合同金额吗?因为我们跨年的,分期确认收入的,那在算收入按合同还是发票?
你好,如果您的收入全开发票了,就以收入为准。
打错字了,如果你的收入全开发票了,就以发票为准。
2022年签了500万合同,只开了280万发票,到2023年才开220万发票,那样评定高新申请时是收入是怎么划分的?
咱实际是提供服务的收入,实际咱提供服务有多少?
我们汇算清缴时按了开票的金额确认收入了
就按开票收入这个对按开票的。